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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-09-16 08:55

你好,如果是進項待抵扣的可以不用轉

963 追問

2018-09-16 09:11

那這樣資產負債表上,應交稅金為負數,這個屬于正常情況嗎?

徐阿富老師 解答

2018-09-16 09:12

你好,有留底就等于負數了,正常的

963 追問

2018-09-16 09:19

那就一直放在,應交稅費-應交增值稅_進項稅額,這個科目里,等有銷項了,在抵減后,如果貸方余額,就結轉到未交增值稅,對嗎老師?

徐阿富老師 解答

2018-09-16 09:27

你好,對的,請問你這個待抵扣進項稅額是什么的待抵扣?

963 追問

2018-09-16 09:30

是買的辦公用品,及房租,水電,差旅住宿費等,有一千多進項稅額。

963 追問

2018-09-16 09:32

公司剛成立,屬于商務服務業(yè)

963 追問

2018-09-16 09:32

一般納稅人

徐阿富老師 解答

2018-09-16 09:33

你好,那你認證了嗎?認證過就做在進項稅額科目就好了,為啥在待抵扣?

963 追問

2018-09-16 09:34

認證了,就放在進項稅額科目,沒放待抵扣

徐阿富老師 解答

2018-09-16 09:39

你好,認證的,不能做在待抵扣進項稅額里,做在進項稅額里就好,進項留底會在申報表里體現出來的,

963 追問

2018-09-16 09:43

好的,認證后,放在進項稅額,在沒有銷項稅額的情況下,月末不需要結轉,報表為負數,就這樣處理,對吧?

徐阿富老師 解答

2018-09-16 09:48

你好,恩,這樣可以不轉的,

963 追問

2018-09-16 09:48

謝謝老師!

徐阿富老師 解答

2018-09-16 09:49

不客氣,祝周末愉快,請為我五星評價,謝謝。

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相關問題討論
你好,如果是進項待抵扣的可以不用轉
2018-09-16 08:55:45
您好 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
2020-03-01 22:00:59
你好,可以不用結轉
2019-01-12 11:43:43
你好,對的,你的表述正確
2018-09-29 10:40:37
您好,不需要的,只結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅的借方就行了。
2019-01-12 11:32:40
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