你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

老師,2月份進(jìn)>銷,有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方,3月份銷>進(jìn),需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎?
答: 是的,你需要把2月份的280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
老師,2月份進(jìn)>銷,有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方,3月份銷>進(jìn),需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎?
答: 你好,你二月結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)就不用重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1、2月份銷項(xiàng)稅額:155549.06 2月份進(jìn)項(xiàng)稅額:135805.74本月應(yīng)增值稅=銷-進(jìn)=155549.06-135805.74=19743.322、計(jì)提增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅19743.32貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅19743.323、次月繳納增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅19743.32貸:銀行存款19743.324、結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅請(qǐng)問(wèn)老師,結(jié)平稅費(fèi)的這些分錄,這里的數(shù)到度是填銷項(xiàng)稅額155549.06?還是填19743.32呢?
答: 你好;?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 這筆是寫銷項(xiàng)稅的金額哈??

