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這個分錄不是借:應(yīng)付賬款 35000 貸:原材料25700(500*51.4) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3380(26000*0.13) 貸:其他收益5920
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2021-11-01
老師,我想問下我們公賬收到了物業(yè)退給我們的電費錢,而物業(yè)也同時開了紅沖發(fā)票給我們,但是這些發(fā)票之前已經(jīng)抵扣了,那我們應(yīng)該怎么做分錄呢?之前收到發(fā)票的時候我們是這樣做的: 借:管理費用——電費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款——物業(yè)公司
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2024-05-09
老師,上個月支付了費用,因為說要不到發(fā)票所以就直接按借方管理費用貸方銀行存款處理了,這個月發(fā)票又要到了那我做賬時借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅5.66貸管理費用5.66,這樣對嗎?
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2021-10-11
農(nóng)產(chǎn)品核定扣除辦法投入產(chǎn)出法, 購進(jìn)時借:原材料 貸:銀行存款。 核定扣除時借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:原材料,這么做的分錄, 那在倉庫進(jìn)出賬面怎么記呢?
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2019-06-20
老師會計做賬的話比如收三年的租金的話稅法上要一次性繳納稅款,而會計上要分期確認(rèn)收入,那會計怎么入賬啊 比如舉個例子動產(chǎn)租賃三年33900元含增值稅3900,會計確認(rèn)收入不是借:銀行存款11300元 貸 其他業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 1300嗎
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2020-10-30
7月購買一臺變壓器 開了3張專票包括勘查設(shè)計費 安裝費 機器 合計歸入借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:銀行存款 11月電氣公司又開了安裝費和設(shè)計費專票 這些費用屬于7月變壓器 可之前的都已經(jīng)折舊 怎么處理
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2019-12-07
老師,請問專利申請,這里所有費用都可以計入無形資產(chǎn)嗎?借:無形資產(chǎn)——專利權(quán)(專利名字)應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 貸:銀行存款
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2022-05-22
老師,您好!25年匯算清繳退回了所得稅,我做了一個分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,月底還需要做其它分錄嗎?
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2025-04-09
請問我公司是籌建期企業(yè)前期購入的固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅沒有認(rèn)證,但是購入時直接做的分錄是借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),貸應(yīng)付賬款!那因為籌建期沒有收入進(jìn)項稅也就沒有認(rèn)證,現(xiàn)在要認(rèn)證進(jìn)項稅,請問在認(rèn)證進(jìn)項稅時怎么做分錄!謝謝
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2019-02-26
假設(shè),開工程發(fā)票時,預(yù)征增值稅200元,發(fā)票上(9%)銷項稅額是900元,到季末時,取得材料等進(jìn)項稅額300元,則本季度應(yīng)交增值稅為900-300—200=400元?(年末,增值稅需要其他處理嗎) 借:應(yīng)收賬款 10900 貸:合同結(jié)算一價款結(jié)算 10000 應(yīng)交稅費一銷項稅額(一般計稅)200 一? 700 這里涉及合同資產(chǎn)嗎?
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2022-06-21
老師,我想問一下,就是如果本月我沒有銷項票,但是有收到進(jìn)項專票和高鐵票,進(jìn)項票我不做抵扣認(rèn)證可以寫成:借:管理費用--差旅費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 --進(jìn)項稅額xx 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項稅xx 貸:其他應(yīng)付款 嘛?
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2022-12-05
應(yīng)交增值稅(減免稅款)借方有個330的余額,想平掉是轉(zhuǎn)到未交增值稅借方科目么?
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2019-01-09
1月份銷項稅額多做了10元,收入沒有填錯,那么想把它修正過來改怎么寫分錄,可以這樣寫嗎? 借:應(yīng)收賬款 10 (紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 10(紅字)可以這樣做嗎?
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2017-06-22
公司的銷-進(jìn)=1714.05,但是由于購買稅盤導(dǎo)致應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借方有480.,期末在稅務(wù)代扣代繳的相關(guān)稅費時的計提和繳費分錄
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2018-10-15
關(guān)于印花稅的,沒有通過“稅金及附加科目”直接 借:應(yīng)交稅費--印花稅, 貸:銀行存款,應(yīng)交印花稅科目 期末借方余額,這是前面會計做的,我每月都是先計提 ,再交稅,前面的會計沒有計提。也沒有通過沒有通過“稅金及附加科目”覺得他做的不對,做這個有問題嗎?需要更正嗎
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2018-08-20
甲公司委托乙公司代銷商品,支付手續(xù)費時,為什么分錄是這樣: 借:銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)收賬款
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2020-08-21
借;原材料,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目 那附件是什么?
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2020-01-04
款已付,貨已到,發(fā)票次年對方才開出 在不做出入庫單的情況下可以這樣做嗎?當(dāng)月分錄 借: 預(yù)付賬款-XXXX(含稅金額) 貸: 銀行存款-中國銀行(含稅金額) 借 :在建工程-廠房 (不含稅金額)貸: 預(yù)付賬款-XXXX(不含稅金額) 次年收到發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:在建工程-廠房 預(yù)付賬款-XXXXX
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2022-07-10
,老師 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)280,貸:管理費用:280是拿到發(fā)票的時候做賬嗎?
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2019-04-24
我的12月末“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款” 存在借方余額820,(820元是2016年購買稅控設(shè)備)請教老師:稅金明細(xì) 科目年末余額不是均應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎。
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2017-02-15