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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-06-20 12:26

核定扣除是根據(jù)實際用量來處理的。
你出庫的時候還是按你當(dāng)時入庫的金額出庫,然后這部分的核定扣除,你是沖減出庫后的成本。

111 追問

2019-06-20 12:37

不解的是,核定扣除的進項稅額怎么在原材料里沖減?

陳詩晗老師 解答

2019-06-20 12:38

不在你原材料扣除。
比如你當(dāng)時庫存的賬面價值是10,那么你現(xiàn)在出庫還是按10出庫,
借:生產(chǎn)成本等
應(yīng)交稅費
貸:原材料  10
是這樣的。

111 追問

2019-06-20 13:37

怎么是,應(yīng)交稅金-進項稅額是在銷售時才核定的,不是都應(yīng)該計入生產(chǎn)成本里

111 追問

2019-06-20 13:59

①購買,借:原材料 10   貸:銀行存款10     ②領(lǐng)用生產(chǎn)時,借:生產(chǎn)成本10      貸:原材料10     ③成品入庫,借:庫存商品10    貸:生產(chǎn)成本10    ④銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本10   貸:庫存商品10
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進交稅額      貸:主營業(yè)務(wù)成本

陳詩晗老師 解答

2019-06-20 14:00

按你后面的分錄處理是沒問題的。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,對的;您的分錄是正確的;
2020-09-25 14:38:46
最后一個分錄不要的話進項稅就會顯示余額呢怎么辦
2025-02-17 21:16:18
你好正確的應(yīng)該是借管理費用培訓(xùn)費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
你好,繳納的是差額,并不是進項稅額
2018-04-26 15:10:11
納稅額調(diào)整
2018-04-14 10:54:08
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