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老師印花稅的會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用印花稅貸現(xiàn)金/銀行存款 怎么答案是借現(xiàn)金貸銀行存款
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2016-09-19
調(diào)了貨來(lái),做了分錄借庫(kù)存商品74775貸銀行存款74775,然后個(gè)人報(bào)銷單又報(bào)了74775元給經(jīng)理,做了借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這月查帳發(fā)現(xiàn)了,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么調(diào)整
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2021-05-17
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買金稅盤是490,借:管理費(fèi)用490,貸銀行存款490,沖減稅費(fèi)的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)490,貸管理費(fèi)用490,是不是管理費(fèi)用一借一貸為0
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2016-08-04
老師您好,請(qǐng)問(wèn)印花稅要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)的科目嗎?還是直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款?
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2016-08-23
上個(gè)月有筆印花稅,做賬做成借方管理費(fèi)用了,本月我要給調(diào)到應(yīng)交稅費(fèi),是做借:應(yīng)交稅費(fèi) ,借管理費(fèi)用(紅字)。還是要把計(jì)入借管理費(fèi)用,貸:銀行存款這筆分錄沖紅,重新做一遍
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2017-12-04
老師,我公司給客戶訂購(gòu)機(jī)票花費(fèi)1500,分錄:借管理費(fèi)用1500,貸銀行存款1500。后來(lái)因?yàn)榭蛻粲惺峦肆艘粡垯C(jī)票,扣手續(xù)費(fèi)320,返還公司賬戶420元,分錄為借銀行存款420,貸管理費(fèi)用420。但是扣款手續(xù)費(fèi)320的分錄是否為借管理費(fèi)用320,貸銀行存款320呢?如果這樣做,銀行存款就多了320,是哪里出問(wèn)題了呢?
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2020-07-09
收到2019年預(yù)付賬款到發(fā)票,我們還在籌建期,借 管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 貸 預(yù)付賬款,我匯算清繳的時(shí)候要做什么嗎?
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2020-03-27
老師,三月份預(yù)提了勞務(wù)派遣費(fèi)做 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票五月份收到一張,已經(jīng)付款了。六月份收到一張,還沒(méi)付款,請(qǐng)問(wèn)老師,是不是應(yīng)該把三月份的都沖掉呢?
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2020-06-30
老師你好,我單位是被服廠,老板在超市購(gòu)買日用品,有普通發(fā)票,以及勞務(wù)清單,比如:酸奶,肉 小米 雞蛋等。 借:管理費(fèi)用~福利費(fèi) 368 貸:其它應(yīng)付款 368 請(qǐng)問(wèn)老師分錄對(duì)嗎?
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2020-03-22
#提問(wèn)#到廣州總公司拖設(shè)備到湖南分公司運(yùn)費(fèi)可以做借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貨:銀行存款 機(jī)器設(shè)備是車間用的還是要做制造費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)
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2018-12-10
為什么報(bào)銷員工交通費(fèi)和快遞費(fèi),有的用其他應(yīng)付款,有的不用,直接入管理費(fèi)用呢
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2020-12-22
金稅盤做賬:借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480 貸管理費(fèi)用 對(duì)嗎? 之后申報(bào)表應(yīng)該怎么填 填那個(gè)表?
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2020-01-12
上月電費(fèi)計(jì)提,借管理費(fèi)用 7812.29 制造費(fèi)用31249.16,貸應(yīng)付賬款39061.45,本月發(fā)票到了金額51441.72,怎么做分錄
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2017-08-11
老師:請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題!我去年繳納單位物業(yè)費(fèi),分錄按分?jǐn)傋龅模桀A(yù)付,貸銀行存款。但是沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)?,那我是?024年更正這個(gè)憑證,再去稅務(wù)局更正匯算清繳主表里的管理費(fèi)用這個(gè)數(shù)據(jù)?還是有別的方法?
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2024-07-09
用銀行存款支付5000元購(gòu)買原材料 這是管理費(fèi)用 還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2016-12-12
我之前月份預(yù)提了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票到了有進(jìn)項(xiàng)稅額還可以抵扣那我怎么沖減呀
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2019-12-03
老師,員工出差回來(lái)填寫好了報(bào)銷單,公司并不是立即轉(zhuǎn)賬報(bào)銷,是等一個(gè)月一起報(bào)銷轉(zhuǎn)賬,可以在拿到報(bào)銷單的時(shí)候不做分錄,等轉(zhuǎn)賬的時(shí)候在把報(bào)銷單和轉(zhuǎn)賬交易一起附在記賬憑證后面做借管理費(fèi)用 -差旅費(fèi) 貸:銀行存款嗎
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2019-07-09
老師,之前購(gòu)買辦公用品時(shí),做分錄是: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款?,F(xiàn)在處置變賣墨盒,該怎么做分錄呢
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2017-04-25
老師,本單位開(kāi)辦期上月沒(méi)有計(jì)提工資本月直接發(fā)工資分錄這樣可以嗎 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:銀行存款
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2020-02-27
去年末計(jì)提福利費(fèi)30000入管理費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄是:借 管理 費(fèi)用-福利費(fèi)30000 貸其它應(yīng)付款 30000 支付時(shí)借: 其它應(yīng)付款 19000,貸銀行存款19000,但是要沖減之前計(jì)提的管理費(fèi)用該怎么做分錄?
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2019-04-16