
老師你好,我單位是被服廠,老板在超市購買日用品,有普通發(fā)票,以及勞務(wù)清單,比如:酸奶,肉小米 雞蛋等。借:管理費用~福利費 368 貸:其它應(yīng)付款 368 請問老師分錄對嗎?
答: 您好,最好是通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下
老師,我沒有付對方單位錢,對方給我開的普通發(fā)票,我先給對方掛帳,是借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款,是吧??
答: 你好,對的,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我收到一張房租的普通發(fā)票,我看前任之前做的全部是借管理費用,房租,貸其他應(yīng)付款,法人個人,因為我們沒幾個人,進(jìn)出只有法人一個人,錢也是都從對公轉(zhuǎn)到法人個人,那是不是意思就是所以報銷給他房租,油費,餐費,都是做其他應(yīng)付款,他個人?那工資呢。。前前任做的是現(xiàn)金,前任又做的是其他應(yīng)付款法人。。有點搞不清了
答: 你好 辦公用房租記管理費用 法人報銷的沒付款記在其他應(yīng)付款科目 工資沒發(fā)就直接掛賬 老板代付的也記在其他應(yīng)付款









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



阿欣 追問
2020-03-22 17:16
阿欣 追問
2020-03-22 17:17
文老師 解答
2020-03-22 17:18
阿欣 追問
2020-03-22 17:20
阿欣 追問
2020-03-22 17:20
文老師 解答
2020-03-22 17:21