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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-12 15:49

你好,對的,

天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:51

但是是19年12月份,我同事沒給掛帳,直接做的借:管理費用,貸:現(xiàn)金,我是不是得把她做的分錄全部紅沖

郭老師 解答

2020-02-12 15:52

借現(xiàn)金貸應(yīng)付帳款
做這個的

天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:53

不是得原路沖么

郭老師 解答

2020-02-12 15:54

跨年了
不建議原路沖

天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:55

老師,那您幫我看一下,我這樣做的話,算不算錯呢?

郭老師 解答

2020-02-12 15:56

你好
不算錯的,跨年了上面的費用涉及以前年度損益調(diào)整

天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:56

那如何按老師的方法做的話,就不涉及以前年度損益調(diào)整了吧

郭老師 解答

2020-02-12 15:57

你好,是的,

天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:58

謝謝老師

郭老師 解答

2020-02-12 15:59

不用客氣的,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,對的,
2020-02-12 15:49:44
你好,稅額可以自己算的
2020-05-13 14:24:45
你好 沒有車輛 汽油費沒有合理的報銷依據(jù)? ?
2020-11-25 09:23:46
你好 辦公用房租記管理費用 法人報銷的沒付款記在其他應(yīng)付款科目 工資沒發(fā)就直接掛賬 老板代付的也記在其他應(yīng)付款
2019-12-07 09:45:34
應(yīng)當(dāng)計入預(yù)付賬款,待加油時結(jié)轉(zhuǎn)費用。
2020-01-05 10:28:14
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