
收到社保退費(fèi),做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費(fèi)用 1。當(dāng)月繳納社保會計分錄借:管理費(fèi)用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費(fèi)用1。
調(diào)整以前年度管理費(fèi)用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
答: 你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,有這種會計分錄嗎?借 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 銀行存款貸 銀行存款借方的銀行存款是從銀行退回的多余款,貸方銀行存款是一開始支付的款項(xiàng),可以謝謝做分錄嗎
答: 那直接就是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),同時貸銀行存款負(fù)數(shù)。


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2019-04-16 15:36
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2019-04-16 15:37
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