老師您好 我們是一個(gè)國(guó)企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問(wèn)
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問(wèn)
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開(kāi)票的賦碼 問(wèn)
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒(méi)法開(kāi)的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來(lái)開(kāi)就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問(wèn)
你好,可以的??梢蚤_(kāi)差額。 答

收到社保退費(fèi),做會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費(fèi)用 1。當(dāng)月繳納社保會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個(gè)借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤(rùn)1貸管理費(fèi)用1。
調(diào)整以前年度管理費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄什么做:原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
答: 你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,有這種會(huì)計(jì)分錄嗎?借 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 銀行存款貸 銀行存款借方的銀行存款是從銀行退回的多余款,貸方銀行存款是一開(kāi)始支付的款項(xiàng),可以謝謝做分錄嗎
答: 那直接就是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),同時(shí)貸銀行存款負(fù)數(shù)。


眼睛大的抽屜 追問(wèn)
2022-03-13 17:29
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2022-03-13 17:29
郭老師 解答
2022-03-13 17:31
眼睛大的抽屜 追問(wèn)
2022-03-13 17:38
郭老師 解答
2022-03-13 17:48
眼睛大的抽屜 追問(wèn)
2022-03-13 18:10
郭老師 解答
2022-03-13 19:01
眼睛大的抽屜 追問(wèn)
2022-03-14 10:40
郭老師 解答
2022-03-14 10:45
眼睛大的抽屜 追問(wèn)
2022-03-14 10:45
眼睛大的抽屜 追問(wèn)
2022-03-14 10:47
郭老師 解答
2022-03-14 10:50