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公司因所得稅問題, 購進汽車50萬元, 可以一次性計入管理費用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
企業(yè)有幾個員工,現(xiàn)在都沒給交養(yǎng)老保險,工資都是3400元,報個人所得稅時,扣除標準是多少,扣除完還用交個人所得稅么
1/1840
2018-06-30
老師,之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負數(shù),我就把管理費用、財務(wù)費用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?4、2017年會計賬計入管理費用各個明細科目了,那2017年匯算清繳我就按正常申報,不按籌建期申報,可以吧?4、雖然按籌建期填報以后可以彌補虧損,不按籌建期填報5年后就不能彌補,但2016、2017的會計賬已形成,我以上做法對嗎?5、沒有收入的招待費應(yīng)該是全額調(diào)增吧?我看有的說是40%調(diào)增,有的是全額調(diào)增,究竟哪一個對?6、以上說法如果不對,有更好的意見嗎?
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2018-03-20
如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零,這句話對嗎?
1/885
2018-03-20
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
3/1244
2020-06-30
老師好! 請問房東去稅局代開物業(yè)管理費用,不要交個人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
1/236
2023-09-10
到了國家規(guī)定的時間5底之前清算企業(yè)所得稅,但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項目,怎么做企業(yè)匯算清繳呢?
1/1274
2018-05-30
2017 年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳了3000元,這個一直不出來,稅務(wù)局會不會問,不管行不行?有沒有什么風險
1/813
2019-05-28
老師,籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.
1/998
2018-03-20
我公司于2019.7月購入價值120萬元的舊的機械設(shè)備(挖機等),按照國家政策,500萬元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計入當期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,根據(jù)這個政策,假如殘值6萬元,余值:114萬元,那么折舊的會計分錄:借:管理費用-累計折舊---114萬元,貸:累計折舊----114萬元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時的會計分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會計分錄)?謝謝老師!
1/1392
2019-10-22
老師,匯算清繳18年有虧損,今年19年有盈利,企業(yè)所得稅申報時,會自動扣減去年虧損部分嗎?還是得找稅管員走程序?
1/593
2019-10-10
小規(guī)模納稅人的增值銳,印花稅,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,計算方法,小規(guī)模納稅人的印花銳,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策和計算方法
1/1386
2021-06-02
在申報2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表,利潤8萬*25%,繳納企業(yè)所得稅2萬,前三季度都沒有利潤,我是小微企業(yè),在匯算清繳時是按照利潤8萬*優(yōu)惠20%*稅率25%,交稅4千,是要退稅嗎?
1/523
2021-01-05
請問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項呢
1/1561
2020-05-25
以前年度虧損可以可以彌補第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因為我們企業(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無法彌補?需要匯算清繳完后才能彌補?
2/721
2020-04-22
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報表,今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
3/2681
2021-05-27
老師,您好,麻煩幫我看看這個2020年年報匯算清繳的彌補以前年度表,自動生成的數(shù)是180多萬, 我看不懂,麻煩幫解一下,公司2020年需要繳納企業(yè)所得稅嗎, 實際還余有多少以前年度彌補的金額
6/136
2021-04-06
19年一季度企業(yè)所得稅是在18年匯算清繳之前報的,沒有彌補虧損,交了2000多的稅,19年匯算清繳,盈利7萬多,但是彌補虧損后,不用交稅,所以現(xiàn)在要退稅,聽說退稅專管員要來查賬,不知道這種情況怎么辦?
2/693
2020-05-27
公司21年底盈利,季報的時候需要繳納企業(yè)所得稅,16年公司有虧損,這個虧損只有在匯算清繳的時候才能彌補嗎?那年底季報多繳納的企業(yè)所得稅怎么處理?
2/442
2022-01-15
做了150w的技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免備案(增值稅) 就免了增值稅按書上說的 500w以內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 是免企業(yè)所得稅的 那么在匯算清繳的時候要不要做企業(yè)所得稅的優(yōu)惠備案呢還是直接上報的時候就自動減免了呢我是深圳的
2/938
2018-04-10