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老師,你好,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交土地增值稅有負(fù)數(shù),我該怎么調(diào)賬呢(當(dāng)時(shí)是為了借貸平錄系統(tǒng)才錄上這科目上的,實(shí)際上公司不涉及交這個(gè)稅)
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2022-03-29
老師,小規(guī)模的我設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但軟件有三級(jí)科目刪不掉,我可不可以,三級(jí)科目加個(gè)-小規(guī)模增值稅來(lái)核算小規(guī)模的增值稅
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2022-04-11
老師,月計(jì)提工資是否會(huì)影響月轉(zhuǎn)出未交增值稅和地稅?
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2020-03-13
小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策,分錄是要先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后到時(shí)候沖入其他收益還是怎樣呢
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2021-03-31
季度如果免增值稅的話,是到季末把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?把季度減免的稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅金減免,對(duì)嗎?
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2018-08-20
籌建期稅控設(shè)備費(fèi)用,到營(yíng)業(yè)期可以借應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅—減免稅到了月底月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅為什么會(huì)變成貸方發(fā)生額?
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2022-03-10
單位是小規(guī)模單位,1-3月轉(zhuǎn)出未交增值稅6640.04元,季度報(bào)表季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元免征稅,那么賬上怎么做6640.04元?
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2019-04-08
老師,月底進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅可以直接轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎?還是必須通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過(guò)渡?
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2022-03-02
老師,這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是不是搞錯(cuò)了???將月末所有增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅下,應(yīng)該是貸方啊?可是今天視頻中的老師卻是借方?(我沒(méi)理解這個(gè)分錄)還勞煩老師給我再講解一下,謝謝老師!
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2016-11-22
金融商品轉(zhuǎn)讓賣出價(jià)減買入價(jià)小于0,出現(xiàn)負(fù)差。繳納增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅 貸:投資收益 書(shū)上說(shuō)“轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)損失,當(dāng)期不用交增值稅,損失在下一個(gè)月也可以抵扣增值稅。”下個(gè)月抵扣分錄怎么做?
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2018-07-24
4月的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額在4月已經(jīng)抵扣,但是是在5月入賬的,那5月增值稅進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬?是直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2021-10-08
老師,您好,一般納稅人甲公司從小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買蘋(píng)果,金額10000,稅額300,取得了專用發(fā)票,用于加工蘋(píng)果醋,借:原材料-蘋(píng)果 9300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000 貸:銀行存款 10300 這樣對(duì)嗎,增值稅附表二怎么填列呢?
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2021-05-11
年中建賬,錄入期初余額,其中應(yīng)交增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額以及未交增值稅這個(gè)期初余額怎么填?
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2016-10-04
老師,關(guān)于銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、未交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅之間的勾稽關(guān)系如何?期末余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-11-09
麻煩問(wèn)一下,2023年2月買設(shè)備收到2023年2月的增值稅專票,一直沒(méi)入賬,領(lǐng)導(dǎo)2024年2月才讓入賬,這個(gè)發(fā)票還能用嗎? 入賬的分錄正常應(yīng)該是借:工程施工-某材料 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅-(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款-某公司。現(xiàn)在跨年了。我改怎么做分錄,謝謝。
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2024-02-28
:申報(bào)增值稅時(shí),8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報(bào)納稅為0,但是公司的會(huì)計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬(wàn)元全部填寫(xiě)實(shí)際抵減了,其實(shí)是沒(méi)有抵減的,因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請(qǐng)問(wèn):今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時(shí),即在真正需要交稅,這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬(wàn)元預(yù)交增值稅還能抵減回來(lái)嗎?
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2018-10-24
公司上月只開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候非得把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,再轉(zhuǎn)到“未交增值稅嗎”,能不能直接轉(zhuǎn)到“未交增值稅”呢?
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2017-09-05
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),未交增值稅余額在貸方,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅也是負(fù)數(shù)是怎么回事?麻煩老師們幫忙看下,謝謝老師們
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2023-03-24
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做???是借:管理費(fèi)用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
在確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了1000增值稅,放在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方1000。年初應(yīng)交增值稅-減免稅額,借方結(jié)轉(zhuǎn)了280,現(xiàn)在實(shí)際交稅720,請(qǐng)問(wèn)除了借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅720貸銀行存款720,抵扣的280分錄如何寫(xiě)?
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2020-04-16