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送心意

李老師2

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-24 18:36

沒問題,我來為你解釋一下。當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),未交增值稅余額在貸方,這意味著企業(yè)的納稅義務(wù)已經(jīng)清償完畢,所以應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),而結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅也是負(fù)數(shù),這代表企業(yè)的納稅義務(wù)已經(jīng)完全清償,不需要再繳納增值稅。

光玄月 追問

2023-03-24 18:36

原來是這樣,那么假如銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)時(shí),未交增值稅余額在貸方,應(yīng)交增值稅是正數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅也是正數(shù)是怎么回事?

李老師2 解答

2023-03-24 18:36

當(dāng)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)時(shí),未交增值稅余額在貸方,這意味著企業(yè)的納稅義務(wù)尚未完全清償,所以應(yīng)交增值稅是正數(shù),而結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅也是正數(shù),這代表企業(yè)的納稅義務(wù)尚未完全清償,仍然需要繳納增值稅。

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沒問題,我來為你解釋一下。當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),未交增值稅余額在貸方,這意味著企業(yè)的納稅義務(wù)已經(jīng)清償完畢,所以應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),而結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅也是負(fù)數(shù),這代表企業(yè)的納稅義務(wù)已經(jīng)完全清償,不需要再繳納增值稅。
2023-03-24 18:36:41
是的啊
2017-12-24 19:44:10
你好,10月份 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1萬, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2500 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6500 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅3000。 最后只需要交3500 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款3500。
2021-10-10 15:58:30
您好,這個(gè)是可以的,可以
2024-03-05 22:06:59
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