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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-11-22 22:53

您好,進項稅額本來余額是在借方的,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費_未交增值稅時,借方是應(yīng)交稅費_未交增值稅,是對的,相反方向轉(zhuǎn)出是對的。

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這個只是個過度的 前面應(yīng)該還有一筆分錄 把你進項項的差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
您好!是的。就是這樣。其實你的進項稅額,銷項稅額也是這樣
2017-06-21 16:15:21
你好!財會(2016)22號,沒有說要轉(zhuǎn)三級科目的余額喲~~~(等了多少年了,還沒有明確答案)
2018-01-20 08:11:53
上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
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