
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額;貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費用-稅控設(shè)備維護費。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
答: 你好,你繳納了稅款就沒有余額了
銷項大于進項。結(jié)轉(zhuǎn)進項:借應(yīng)交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 1000貸應(yīng)交稅費-進項稅。 1000結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借應(yīng)交稅費-銷項稅。 2000貸應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。 稅控盤抵扣820。是不是結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅180貸:應(yīng)交稅費未交增值稅
答: 您好,對的?! ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,航天稅控發(fā)票抵扣的時候怎么做賬呀?1、轉(zhuǎn)出稅費,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)2、結(jié)轉(zhuǎn)稅費,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是這樣做嘛?
答: 是的,你寫是對的,是的,是的