国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)買了一臺(tái)幾百元的飲水機(jī),開(kāi)具了增值稅專票,做了辦公費(fèi)的賬是不是這樣呢? 借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸 現(xiàn)金
3/1059
2021-09-01
簡(jiǎn)易征收的稅點(diǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
1/2807
2017-02-10
你好老師,有個(gè)問(wèn)題想要咨詢下你,我們是小規(guī)模,三個(gè)月做一次賬(一般都是4月初做賬),例如1-3月份這次需要繳納增值稅,是不是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅 ―――貸:銀行存款就可以,附加稅呢,我是先計(jì),可以在1-3月份賬里直接在繳納么
1/882
2019-07-31
小規(guī)模計(jì)提增值稅是時(shí)候按規(guī)定是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件上必須選到三級(jí)科目;三級(jí)科目選哪個(gè)合適?
1/964
2017-03-28
老師,因?yàn)闇p免沖上月已計(jì)提稅費(fèi)是這樣處理嗎“借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅減免 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”計(jì)提的附加費(fèi),做對(duì)應(yīng)的紅字沖回可以嗎?
2/1070
2016-07-27
老師,我們企業(yè)之前的會(huì)計(jì)都是借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸記銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目一直在變大,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)會(huì)有問(wèn)題嗎?我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎?
3/138
2024-07-27
老師買水產(chǎn)品送人,分錄:借庫(kù)存商品51376.15,進(jìn)項(xiàng)稅4623.85,貸:應(yīng)付賬款56000。送人時(shí):借銷售費(fèi)用51376.15,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4623.85,貸庫(kù)存商品56000。這樣做對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)我們不用開(kāi)票是吧?做視同銷售?增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)?填寫哪一欄?
1/3
2025-04-25
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄?借 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 這樣對(duì)嗎?
1/371
2019-04-28
老師,你好!9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候最后一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報(bào)繳稅后在做借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方銀行存款,是這樣嗎?那9月的資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的,這樣做對(duì)嗎?謝謝!
1/497
2019-09-29
4月申報(bào)3月的稅,需要做轉(zhuǎn)出未交-增值稅是不是應(yīng)該是1442.35元?3月銷項(xiàng)稅額16738.5減3月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額14476.15=2262.35元,但我抵減了820元,3月應(yīng)交增值稅是1442.353月賬已經(jīng)做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 820 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)我是不是再做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1442.35
1/675
2017-04-08
我們是一般納稅人,可以年結(jié)增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎,年結(jié)記賬的話是不是下面這樣 當(dāng)月開(kāi)票記 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 確認(rèn)進(jìn)項(xiàng) 借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)
1/967
2019-06-26
更正申報(bào)增值稅,有抵扣不用交增值稅,有滯納金嗎
1/2156
2019-08-03
什么是增值稅?增值稅的稅款是要上交給國(guó)家的嗎
1/6786
2019-11-04
為什么購(gòu)入材料的增值稅不算入應(yīng)交納的增值稅
2/922
2022-04-04
自然人代開(kāi)增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
2/1399
2020-04-02
一般納稅人,稅控維護(hù)費(fèi)330.,6月份繳納時(shí)已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費(fèi)用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計(jì)提分錄:借銷賬稅金,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。是在這個(gè)分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~減免稅金 嗎?
1/421
2019-01-07
下列有關(guān)小規(guī)模納稅人的說(shuō)法中,正確的有( ?。?。 A.小規(guī)模納稅人在購(gòu)進(jìn)貨物、應(yīng)稅服務(wù)或應(yīng)稅行為時(shí),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,一律不予抵扣 B.小規(guī)模納稅人都可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票 C.在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),只需在\"應(yīng)交稅費(fèi)\"科目下設(shè)置\"應(yīng)交增值稅\"明細(xì)科目,該科目不再設(shè)置增值稅專欄 D.一般來(lái)說(shuō),小規(guī)模納稅人采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價(jià)的方案并向客戶結(jié)算款項(xiàng)
1/5038
2020-03-06
【會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目】銷售業(yè)務(wù) 2019年6月份,甲公司發(fā)生與銷售相關(guān)的交易或事項(xiàng)如下: ①15日,銷售產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000000元,增值稅稅額為130000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交給買方,款項(xiàng)尚未收到。 ②28日,為外單位代加工電腦桌500個(gè),每個(gè)收取加工費(fèi)80元,已加工完成。開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40000元,增值稅稅額為5200元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
1/3392
2021-09-29
2016年外購(gòu)一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用十年,增值稅注明25萬(wàn),增值稅為4.25萬(wàn),
1/683
2015-11-02
購(gòu)入工程物資一批增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款1500000,增值稅稅額255000款項(xiàng)以銀行支付
1/709
2022-04-20