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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-27 16:46

老師,另外我們是小規(guī)模納稅人,計(jì)提增值稅是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,那免交增值稅時(shí)的賬務(wù)如何處理?

鄒老師 解答

2016-07-27 16:33

<p>你好,應(yīng)當(dāng)是 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-明細(xì)科目 &nbsp; &nbsp;貸;營(yíng)業(yè)稅金及附加</p>

鄒老師 解答

2016-07-27 17:19

<p>你好,增值稅不用計(jì)提的,通過(guò)一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納</p><p>免交時(shí) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 &nbsp;貸;營(yíng)業(yè)外收入</p>

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,對(duì)的,轉(zhuǎn)出未交是三級(jí)科目
2018-10-31 10:53:34
購(gòu)買(mǎi)時(shí)先要計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2020-07-11 17:24:44
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 月末銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好!可以的。可以這樣。
2019-06-18 14:20:01
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