
一般納稅人,稅控維護(hù)費(fèi)330.,6月份繳納時(shí)已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費(fèi)用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計(jì)提分錄:借銷賬稅金,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。是在這個(gè)分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~減免稅金 嗎?
答: 你好,可以把這個(gè)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里借未交增值稅 貸減免稅額
是小規(guī)模納稅人,私營(yíng)醫(yī)院,增值稅減免。現(xiàn)在交了航天稅控的維護(hù)費(fèi),今天說分錄是這樣:借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用那賬面:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(減免稅款)不是一直有余額了?
答: 你好,小規(guī)模借方是應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值 與銷售應(yīng)交稅費(fèi)的貸方差額繳納就沒有余額了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元,當(dāng)月購(gòu)買當(dāng)月抵扣怎么做會(huì)計(jì)分錄,是借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸:管理費(fèi)用;還是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸:庫存現(xiàn)金
答: 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸:管理費(fèi)用;

