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老師,我想請教,比如,我看到19年12月,繳納11月,增值稅6萬,科目是借:應(yīng)交增值稅一未交增值稅6萬,貸:銀行存款。為什么借是用未交增值稅這個二級科目呢?代表什么意思呢
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2020-06-09
每年年初是不是要將 銷項稅,進項稅 分別轉(zhuǎn)入到 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 分錄怎么寫
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2019-05-22
建筑行業(yè),異地工程,異地預(yù)交稅金是每次按多少交?預(yù)交的稅金,在公司所在地申報增值稅時,應(yīng)交增值稅比預(yù)交稅金低,多交稅款是否可以在申報增值稅時抵減下期應(yīng)納稅款呢
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2020-06-04
你好,我2018年做計提增值稅是這樣做的借:應(yīng)該稅費-增值稅銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 現(xiàn)在2019年可以修改2018你的憑證嗎
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2019-10-22
去年購買金稅盤和維護費用48會計分錄借管理費用貸銀行存款,今年抵稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免480貸管理費用,對么,謝謝
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2020-11-25
銷項稅貸方金額5500,減免稅借方金額2000,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額3000。如何調(diào)整,差額記入哪里?
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2021-03-17
您好,老師,請問,內(nèi)賬平常賬務(wù)處理不核算稅,那到了月末是不是也不用計提增值稅和附加稅,等下月扣費的時候直接就計入費用中?還是說月末的時候根據(jù)外賬那邊核算的增值稅數(shù)據(jù),做一筆計提應(yīng)交稅費-未交增值稅?
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2019-09-28
上月份的增值稅次月份繳納,做賬科目是“借增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸銀行存款”有問題嗎
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2018-09-13
銷項稅,進項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。月末結(jié)轉(zhuǎn)以后有余額嗎?
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2019-06-19
賬上的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方余額和 季度申報增值稅本期應(yīng)交稅額不一致正常嗎 差個幾十塊
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2020-07-15
一般納稅人取得固定資產(chǎn)時為什么借方還要記應(yīng)交增值稅
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2023-12-05
剛成立的企業(yè)購買稅控盤,稅控盤實際抵減的分錄是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用 這個實際抵減是指當月計提增值稅的時候做還是下月申報的時候做?
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2020-06-09
老師好! 1、房地產(chǎn)公司預(yù)付工程款時: 借:預(yù)付賬款——**建筑公司 貸:銀行存款 2、后期收到建筑公司交來發(fā)票時: 借:開發(fā)成本 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:預(yù)付賬款——**建筑公司 3、稅局審批通過把進項稅額留抵,抵扣公司的應(yīng)交增值稅(應(yīng)交增值稅沒有銷項稅,都是預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅和開具購房發(fā)票需要繳納的增值稅) 請問老師:稅局把留抵的進項稅拿來抵扣了公司的應(yīng)交增值稅(應(yīng)交增值稅沒有銷項稅,都是預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅和開具購房發(fā)票需要繳納的增值稅)后,怎么做進項稅額的轉(zhuǎn)出處理,麻煩老師幫列出詳細處理分錄,謝謝!
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2020-10-10
我想問下建筑公司收到增值稅發(fā)票,一般要不要設(shè)置科目應(yīng)交稅費-待認證進項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2/2347
2019-10-15
三級科目轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄怎么做
1/2014
2019-09-23
如果年底有留底稅額是不是最終都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目了?
1/1713
2019-01-04
年末結(jié)轉(zhuǎn)全年進項稅銷項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,摘要寫什么
1/3981
2020-03-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄
1/1468
2015-10-16
您好,我們公司在證券賬戶上購買股票,最后是虧損的,請問應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅借方有余額,年末應(yīng)該如何賬務(wù)處理?目前轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅也一直未在增值稅申報時申報
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2020-04-02
老師,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅貸方余額,是因為銷項高于進項,結(jié)轉(zhuǎn)時計入,應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目。我現(xiàn)在不懂的是,為什么屬于未繳的,是因為我們銷售商品給對方,取得專用發(fā)票,但是對方還沒有實際付款嗎
2/1290
2020-06-16