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送心意

慧玲老師

職稱,高級會計師,CMA,中級會計師

2018-09-13 11:02

應該是月末轉出未交增值稅,借:應交稅費/應交增值稅(轉出未繳增值稅)貸:應交稅費/未繳增值稅;交納時:借:應交稅費/未繳增值稅,貸:銀行存款

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相關問題討論
您好 轉出未交增值稅這科目是月末余額在借方了 年末的時候結平
2019-05-18 15:53:52
你好 這個年末時候需要分錄對沖的 可以看下下面例子
2021-08-22 18:08:07
加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-03-30 13:44:51
這個要通過預交增值稅的
2021-04-12 16:39:40
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