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送心意

來(lái)來(lái)老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-22 18:08

你好 這個(gè)年末時(shí)候需要分錄對(duì)沖的
可以看下下面例子

雨幕 追問(wèn)

2021-08-22 18:14

看不懂,老師能直接解答我問(wèn)的那個(gè)點(diǎn)嗎?

來(lái)來(lái)老師 解答

2021-08-22 18:18

你好 這個(gè)因?yàn)槟昴?huì)做貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
這個(gè)是要做分錄去對(duì)沖
例子給換個(gè)簡(jiǎn)單的 
比如您一年看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目
全年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借方余額40
進(jìn)項(xiàng) 借方余額40
銷項(xiàng) 貸方余額80
那么年末
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)80
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 40
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 40
然后您再看下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 余額是40-40=0

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你好,是 需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
是的,你的理解是對(duì)的
2019-05-29 10:00:59
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