社保都由公司承擔(dān)怎么做賬 問
借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工 匯算清繳把個(gè)人的調(diào)增處理就可以 答
我現(xiàn)在做農(nóng)業(yè)種植業(yè),注冊公司好,還是注冊合作社,有 問
注冊合作社,通常不用交稅 答
老師,企業(yè)因涉及經(jīng)濟(jì)糾紛,被法院司法劃扣的款項(xiàng),怎 問
關(guān)鍵是具體扣的是什么款? 答
老師財(cái)務(wù)人員在A單位交保險(xiǎn)報(bào)工資薪金,在B公司C公 問
你好可以的 可以的, 答
老師您好 公司建賬14年其他應(yīng)收款期初余額300萬 問
你好,這個(gè)你可以問下確認(rèn)下,估計(jì)是當(dāng)時(shí)用來墊資的。 答

應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的科目是不是月末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,然后如果應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目是借方余額是留底,就不用轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,如果是貸方余額就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 你好,無論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方余額則到分錄
老師,進(jìn)項(xiàng)留底之前財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方科目余額,我需要轉(zhuǎn)回到 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?
答: 這樣的話,是不需要再轉(zhuǎn)回了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
期末有留底稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目還是就留在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目
答: 你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn),一直留底的。


小娟 追問
2019-01-04 11:27
maize老師 解答
2019-01-04 11:35
小娟 追問
2019-01-04 11:48
maize老師 解答
2019-01-04 11:52