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簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納增值稅,開(kāi)具發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)分錄貸方是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”還是用“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅-預(yù)交”
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2022-06-23
當(dāng)期做賬但是沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么?
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2018-12-29
老師,請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)幾百元的飲水機(jī),開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票,做了辦公費(fèi)的賬是不是這樣呢? 借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
簡(jiǎn)易征收的稅點(diǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2017-02-10
你好老師,有個(gè)問(wèn)題想要咨詢(xún)下你,我們是小規(guī)模,三個(gè)月做一次賬(一般都是4月初做賬),例如1-3月份這次需要繳納增值稅,是不是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅 ―――貸:銀行存款就可以,附加稅呢,我是先計(jì),可以在1-3月份賬里直接在繳納么
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2019-07-31
小規(guī)模計(jì)提增值稅是時(shí)候按規(guī)定是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件上必須選到三級(jí)科目;三級(jí)科目選哪個(gè)合適?
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2017-03-28
老師,因?yàn)闇p免沖上月已計(jì)提稅費(fèi)是這樣處理嗎“借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅減免 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”計(jì)提的附加費(fèi),做對(duì)應(yīng)的紅字沖回可以嗎?
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2016-07-27
老師,我們企業(yè)之前的會(huì)計(jì)都是借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸記銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目一直在變大,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)會(huì)有問(wèn)題嗎?我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎?
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2024-07-27
老師買(mǎi)水產(chǎn)品送人,分錄:借庫(kù)存商品51376.15,進(jìn)項(xiàng)稅4623.85,貸:應(yīng)付賬款56000。送人時(shí):借銷(xiāo)售費(fèi)用51376.15,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額4623.85,貸庫(kù)存商品56000。這樣做對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)我們不用開(kāi)票是吧?做視同銷(xiāo)售?增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)?填寫(xiě)哪一欄?
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2025-04-25
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人, 甲給予其8 折優(yōu)惠,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的金額欄分別注明價(jià)款 40000元、折扣額8000元。本月購(gòu)進(jìn)原 材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明増值稅稅額合計(jì)2000元。甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納多少增值稅? 2019年4明向乙企業(yè)銷(xiāo)售貨物,由于乙企業(yè)購(gòu)買(mǎi)量大,
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2022-05-15
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄?借 應(yīng)交稅費(fèi)~銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 這樣對(duì)嗎?
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2019-04-28
:申報(bào)增值稅時(shí),8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報(bào)納稅為0,但是公司的會(huì)計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬(wàn)元全部填寫(xiě)實(shí)際抵減了,其實(shí)是沒(méi)有抵減的,因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請(qǐng)問(wèn):今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時(shí),即在真正需要交稅,這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬(wàn)元預(yù)交增值稅還能抵減回來(lái)嗎?
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2018-10-24
老師,你好!9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候最后一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報(bào)繳稅后在做借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方銀行存款,是這樣嗎?那9月的資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的,這樣做對(duì)嗎?謝謝!
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2019-09-29
4月申報(bào)3月的稅,需要做轉(zhuǎn)出未交-增值稅是不是應(yīng)該是1442.35元?3月銷(xiāo)項(xiàng)稅額16738.5減3月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額14476.15=2262.35元,但我抵減了820元,3月應(yīng)交增值稅是1442.353月賬已經(jīng)做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 820 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)我是不是再做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1442.35
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2017-04-08
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做???是借:管理費(fèi)用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
在確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了1000增值稅,放在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方1000。年初應(yīng)交增值稅-減免稅額,借方結(jié)轉(zhuǎn)了280,現(xiàn)在實(shí)際交稅720,請(qǐng)問(wèn)除了借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅720貸銀行存款720,抵扣的280分錄如何寫(xiě)?
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2020-04-16
第一次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備及交納維護(hù)費(fèi),有兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄,一 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。二 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸 管理費(fèi)用。老師,我想問(wèn)一下,期末如何結(jié)平應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個(gè)明細(xì)科目,要不然的話(huà),它就一直掛在借方了。
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2017-08-18
養(yǎng)豬業(yè)是否交增值稅?
1/1589
2019-10-19
零售卷煙交增值稅嗎
1/1099
2015-10-26
交了增值稅怎么做賬
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2025-02-18