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你好老師,有個(gè)問(wèn)題想要咨詢下你,我們是小規(guī)模,三個(gè)月做一次賬(一般都是4月初做賬),例如1-3月份這次需要繳納增值稅,是不是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅 ―――貸:銀行存款就可以,附加稅呢,我是先計(jì),可以在1-3月份賬里直接在繳納么
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2019-07-31
老師,因?yàn)闇p免沖上月已計(jì)提稅費(fèi)是這樣處理嗎“借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅減免 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”計(jì)提的附加費(fèi),做對(duì)應(yīng)的紅字沖回可以嗎?
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2016-07-27
老師,我們企業(yè)之前的會(huì)計(jì)都是借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸記銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目一直在變大,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)會(huì)有問(wèn)題嗎?我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎?
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2024-07-27
小規(guī)模計(jì)提增值稅是時(shí)候按規(guī)定是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件上必須選到三級(jí)科目;三級(jí)科目選哪個(gè)合適?
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2017-03-28
老師買水產(chǎn)品送人,分錄:借庫(kù)存商品51376.15,進(jìn)項(xiàng)稅4623.85,貸:應(yīng)付賬款56000。送人時(shí):借銷售費(fèi)用51376.15,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4623.85,貸庫(kù)存商品56000。這樣做對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)我們不用開票是吧?做視同銷售?增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)?填寫哪一欄?
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2025-04-25
當(dāng)期做賬但是沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么?
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2018-12-29
簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納增值稅,開具發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)分錄貸方是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”還是用“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅-預(yù)交”
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2022-06-23
老師,請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)買了一臺(tái)幾百元的飲水機(jī),開具了增值稅專票,做了辦公費(fèi)的賬是不是這樣呢? 借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
簡(jiǎn)易征收的稅點(diǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2017-02-10
像這種交納稅金的時(shí)候不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi),貸銀行存款才能跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的科目一樣,才能沖銷應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方的金額,為什么又是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?有點(diǎn)不理解
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2019-09-21
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人, 甲給予其8 折優(yōu)惠,開具的增值稅專用發(fā)票上的金額欄分別注明價(jià)款 40000元、折扣額8000元。本月購(gòu)進(jìn)原 材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明増值稅稅額合計(jì)2000元。甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納多少增值稅? 2019年4明向乙企業(yè)銷售貨物,由于乙企業(yè)購(gòu)買量大,
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2022-05-15
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報(bào)時(shí),應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí),應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對(duì)嗎? 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
我們單位收到供應(yīng)商的貨已經(jīng)入庫(kù)了,也收到對(duì)方的發(fā)票,我們還沒付款就做轉(zhuǎn)賬憑證掛賬,借原材料 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款,但對(duì)于外協(xié)加工這一塊,有借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款,和借:生產(chǎn)成本 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這兩種情況我不明白
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2017-11-26
養(yǎng)豬業(yè)是否交增值稅?
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2019-10-19
零售卷煙交增值稅嗎
1/1099
2015-10-26
交了增值稅怎么做賬
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2025-02-18
小規(guī)模怎么交增值稅?
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2019-08-30
專管員說(shuō)要交增值稅?
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2017-11-13
免交增值稅,專票免嗎
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2023-03-15
個(gè)人需要交增值稅嗎
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2019-06-03