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收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí),做分錄借:銀行存款100萬(wàn) 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100萬(wàn);動(dòng)遷過(guò)程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用8萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn);核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn) 貸:什么科目?
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2022-12-01
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí),做分錄借:銀行存款100萬(wàn) 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100萬(wàn);動(dòng)遷過(guò)程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用8萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn);核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn) 貸:什么科目?
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2022-12-01
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r(shí):借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 12051/36 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-辦公費(fèi)12051/36
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2017-02-28
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費(fèi)一稅費(fèi)貸銀行存款(未掛往來(lái)賬),但是在2022年時(shí)又將從B公司扣回稅費(fèi),A借銀存借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用這樣對(duì)嗎?因?yàn)檫@是以前會(huì)計(jì)做的,現(xiàn)在導(dǎo)致管理費(fèi)用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費(fèi)。做賬分錄是借,其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000。報(bào)銷的時(shí)候,借,管理費(fèi)用-差旅費(fèi)5000;貸其他應(yīng)收款5000。對(duì)嗎
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2017-11-01
2018年10月有一筆管理費(fèi)用本應(yīng)做成:借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款,誤記成:借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,2019年1月,對(duì)方單位把錢(qián)退回了,現(xiàn)在要沖借款,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄?
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2019-01-23
老師,你好,24年吧午餐補(bǔ)助福利費(fèi)全都走:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)度了,這樣有問(wèn)題嗎?
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2025-03-27
老師,專用發(fā)票買(mǎi)的面膜,可以做福利費(fèi)嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) ,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款
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2023-03-24
老師,請(qǐng)問(wèn)下我2022年的福利費(fèi)金額2萬(wàn)多忘記計(jì)提了,只做了 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款。 沒(méi)有做計(jì)提(借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi))這一筆分錄。要如何調(diào)整我的帳。以及稅務(wù)要怎么處理
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2023-03-03
我們是物業(yè)公司有管理酬金,但是管理酬金要考核,可能會(huì)扣一點(diǎn) 我月底會(huì)先計(jì)提,然后到真正付的時(shí)候可能會(huì)扣掉一些 比如我計(jì)提的時(shí)候是30000,但我真正付的時(shí)候是29985 那我計(jì)提時(shí)候 借:管理費(fèi)用-管理酬金 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000 那我支付的時(shí)候(如果是支付30000) 本身應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 30000 貸:銀行存款 30000 那我支付29985呢,分錄要怎么寫(xiě)? 借:其他應(yīng)付款 29985 貸:銀行存款 29985 多余的15紅沖么? 計(jì)提多了紅沖
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2021-09-16
請(qǐng)問(wèn),10個(gè)員工報(bào)銷,然而是把所有報(bào)銷款匯款,打給一個(gè)人(甲),報(bào)銷40000元,錢(qián)已經(jīng)匯給那個(gè)人了,但后來(lái)發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請(qǐng)問(wèn),我在做賬時(shí),是這樣嗎?做10筆,借:費(fèi)用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費(fèi)用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
(價(jià)值5千物品算固定資產(chǎn))購(gòu)買(mǎi)一套設(shè)備8千元,其中單個(gè)設(shè)備價(jià)值5千 ,剩下的設(shè)備3千,分錄是否可以寫(xiě)成, 借:固定資產(chǎn) 5千 管理費(fèi)用——低值易耗品3千 貸:銀行存款8千 這筆分錄這樣寫(xiě)可以么
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2019-12-16
公司收到A的1200分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款A(yù) 計(jì)提繳納社保的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-公司社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸:銀行存款 ,請(qǐng)問(wèn):我其他應(yīng)付款1200 和差額 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
請(qǐng)教老師,就是比方給公司做牌子這種的費(fèi)用類的,支出,付款后,你們走哪個(gè)科目,應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款, 下個(gè)月收到發(fā)票后,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)是費(fèi)用類的支出,不是供應(yīng)商的
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2022-09-30
想問(wèn):我們是修路建筑行業(yè) ,去年預(yù)估了成本 加柴油票 借:管理費(fèi)用 25000 貸:預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦?? 分錄是:借 預(yù)付賬款-暫估 貸:其他應(yīng)付款
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2022-04-25
老師甲公司租乙公司管理用的設(shè)備一套,每月租金2000元,甲公司收到設(shè)備的押金500,借銀行存款500 貸其他應(yīng)付款500 乙公司按季支付租金 第一個(gè)月計(jì)提租金時(shí)借管理費(fèi)用2000,貸其他應(yīng)付款2000,對(duì)嗎老師
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2020-05-19
去年的分錄是完全錯(cuò)的借貸,是做的借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這筆錢(qián)是未付的款,應(yīng)該做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,怎么紅沖改成對(duì)的
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2022-06-29
公司直接用銀行存款支付電費(fèi)8000元,入賬時(shí)是直接借管理費(fèi)用貸銀存?還是分開(kāi)兩步:借其他應(yīng)付款貸銀存,收到發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。是分一步還是兩步?
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2017-07-19
2019年做的分錄: 借 管理費(fèi)用, 貸 其他應(yīng)付款 ,2020年做的分錄: 借 其他應(yīng)付款 ,貸銀行存款。請(qǐng)問(wèn)發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎?那報(bào)銷單是放在哪個(gè)憑證后面嗎,報(bào)銷單的日期是寫(xiě)2019還是2020?
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2020-01-09
老師你好,土地租金去年做賬的時(shí)候做的借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,年未沒(méi)有分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)下需不需要分?jǐn)偰兀绻謹(jǐn)偨衲曜龇謹(jǐn)傔€可以嗎
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2020-01-14