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老師,您好?;I建期的銀行手續(xù)費(fèi)與利息收入是入管理費(fèi)用開辦費(fèi)還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2019-08-11
老師請問:9月一筆分錄做錯了,本來正確的應(yīng)該是報(bào)銷個人墊付(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:其他應(yīng)付款-Xx 人,貸:銀行存款)結(jié)果錯誤的做成(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)。10月該怎么處理錯帳啊
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2019-11-15
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-06-15
公司銀行賬戶簽約的短信服務(wù)費(fèi)是計(jì)管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2022-04-01
老師,請問這個季度退回多余的社保怎么做賬?借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用嗎? 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了
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2020-04-03
請問一下為什么車間維修費(fèi)記入管理費(fèi)用發(fā)票上的稅費(fèi)不單獨(dú)記呢?我看課程里面,就直接借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款了
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2016-07-21
老師,我想問一下退回醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用,怎么記賬,我之前的憑證是工資的借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款五險(xiǎn)一金個人 銀行存款 五險(xiǎn)一金的是借管理費(fèi)用公司的 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這3個怎么再記賬現(xiàn)在退回醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用
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2020-04-20
購入的低值易耗品可以直接借:管理費(fèi)用—低值易耗品,貸:銀行存款?還是一定要通過周轉(zhuǎn)材料科目?
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2019-06-21
請問支付稅控盤系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時做分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 同時 借 :應(yīng)繳稅費(fèi)-減免稅款 貸:管理費(fèi)用,月末的分錄怎么作?
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2019-03-12
8月份我司來了一個新員工,要公司幫忙買社保,月底才在工資里扣,這錢是他全額付款,但是8月份的買社保是做借管理費(fèi)用還有其他應(yīng)付款,貸銀行存款,8月份的工資9月才發(fā),入到9月的,
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2021-10-11
老師好,公司購買的團(tuán)體意外險(xiǎn),分錄需要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個科目嗎?還是說直接記入管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款呢?
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2021-11-30
老師:17年預(yù)付2萬當(dāng)時沒收到發(fā)票,做賬時借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款5萬,收到專票7萬,我這樣做分錄對嗎?但我這樣做,利潤表沒體現(xiàn)到未分配利潤???
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2019-06-17
行政單位利息收入能服單位賬戶管理費(fèi)?如果可以,記賬憑證分錄這么做?
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2022-07-28
老師你好,今年1月份有張已計(jì)入管理費(fèi)用招待費(fèi)的餐飲發(fā)票被稅務(wù)通知對方是虛開,要求調(diào)賬,當(dāng)時分錄做的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,請問現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢,這個招待費(fèi)用已經(jīng)支付給員工,那是要做一張一樣的紅字的分錄沖銷后,收不回來的錢計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
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2021-06-23
老師公司給員工租房是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)啊,是不是還要攤銷啊,分錄是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 借:長期待攤費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用這樣子寫對嗎
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2023-11-17
買一個低值易耗品的分錄是,借:低值易耗品 貸:銀行存款,攤銷時是借管理費(fèi)用或制造費(fèi)用,貸:低值易耗品攤銷,如果有的價(jià)值不夠,直接入制造費(fèi)用,是借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款等。是這樣的嗎?
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2017-08-20
問題二:像在6月用銀行存款支付了技術(shù)服務(wù)費(fèi)、但沒有發(fā)票,然后做賬:借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 2750 貸:銀行存款 2750,如果到8月開具了,發(fā)票,這個發(fā)票怎么做賬呢?
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2020-07-11
https://shicao.kuaizhang.com/main_6310,老師這個會計(jì)分錄不應(yīng)該是借:銀行存款42131.63 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi)30000預(yù)收賬款-電費(fèi)7931.63預(yù)收賬款-水費(fèi)4200么,既然發(fā)票未開為什么答案是要把銷項(xiàng)稅費(fèi)做出來呢?
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2018-11-14
老師,2019年的租金科目做錯了,本來應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-租金,貸:銀行存款。 做成:借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款。 已經(jīng)年結(jié)了,怎樣做正確的分錄呢?
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2020-02-27
老師,去年的一條分錄發(fā)現(xiàn)錯了 原本是借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:銀行存款 我做成了 借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)付賬款-電梯公司 貸:銀行存款 今年怎么更正?
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2016-05-12