老師,本單位有基層工會(huì),請問基層工會(huì)的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說明差異原因(如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請問,申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問
那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個(gè)月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

https://shicao.kuaizhang.com/main_6310,老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是借:銀行存款42131.63 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi)30000預(yù)收賬款-電費(fèi)7931.63預(yù)收賬款-水費(fèi)4200么,既然發(fā)票未開為什么答案是要把銷項(xiàng)稅費(fèi)做出來呢?
答: 在么?
公司購買了商品房當(dāng)辦公室,先付定金后付尾款,還要交物業(yè)費(fèi)。付定金會(huì)計(jì)分錄:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款付尾款會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 預(yù)付賬款交物業(yè)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄:借管理費(fèi)用 貸:銀行存款這樣做對嗎
答: 您好,這個(gè)是對的,對
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我是酒店行業(yè),招待費(fèi)送人,充值酒店住宿會(huì)員卡3500元,怎么做會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸:銀行存款??還是借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
答: 你好,你這個(gè)是送客戶3500消費(fèi)卡嗎


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2018-11-14 14:20
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2018-11-15 13:58