
老師:17年預(yù)付一萬當(dāng)時(shí)沒收到發(fā)票,做賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款2萬,收到專票3萬,該怎辦?是我這樣做分錄嗎?但為我這樣做資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?
答: 可以寫細(xì)分錄嗎?昨天樂老師又不是這樣說
請問做了一筆借管理費(fèi)用,貸銀行存款。資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,是什么原因
答: 看下?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借銀行存款3500,貸管理費(fèi)用3500,現(xiàn)當(dāng)月無其他費(fèi)用產(chǎn)生,當(dāng)月利潤表凈利潤-3500,資產(chǎn)負(fù)債表不平,相差7000元,這是怎么回事??
答: 利潤表里不是管理費(fèi)用去了3500,當(dāng)月哪來的利潤,凈利潤不是一3500


宋俊 追問
2020-04-03 17:34
樸老師 解答
2020-04-03 17:35
宋俊 追問
2020-04-03 17:36
樸老師 解答
2020-04-03 17:48
樸老師 解答
2020-04-03 17:50
宋俊 追問
2020-04-03 17:51
宋俊 追問
2020-04-03 17:53
樸老師 解答
2020-04-03 18:04