
你好,老師。我發(fā)現(xiàn)以前年度的會(huì)計(jì)做分錄時(shí),明明是公對(duì)私轉(zhuǎn)給員工的報(bào)銷(xiāo)款,卻做成了:借:現(xiàn)金 貸:銀行存款,正確的會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用等 貸:銀行存款,的么。這樣資產(chǎn)負(fù)債表那里就顯示現(xiàn)金的金額很多,那需要怎么去調(diào)整這個(gè)分錄呢,明細(xì)怎么做?謝謝!
答: 借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存現(xiàn)金。 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
請(qǐng)問(wèn)做了一筆借管理費(fèi)用,貸銀行存款。資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,是什么原因
答: 看下?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借銀行存款3500,貸管理費(fèi)用3500,現(xiàn)當(dāng)月無(wú)其他費(fèi)用產(chǎn)生,當(dāng)月利潤(rùn)表凈利潤(rùn)-3500,資產(chǎn)負(fù)債表不平,相差7000元,這是怎么回事??
答: 利潤(rùn)表里不是管理費(fèi)用去了3500,當(dāng)月哪來(lái)的利潤(rùn),凈利潤(rùn)不是一3500
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度退回多余的社保怎么做賬?借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用嗎? 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了
如果按“借:管理費(fèi)用貸:銀行存款;借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:管理費(fèi)用”做分錄, 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表就不平——差280元。為什么?
借方:應(yīng)付職工薪酬 管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用貸方:銀行存款這個(gè)這么填資產(chǎn)負(fù)債表?


L is 追問(wèn)
2022-11-02 11:36
郭老師 解答
2022-11-02 11:39