
如果按“借:管理費(fèi)用貸:銀行存款;借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:管理費(fèi)用”做分錄, 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表就不平——差280元。為什么?
答: 你好,是不是你軟件識(shí)別不了管理費(fèi)用貸方發(fā)生情況
那資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)就沒(méi)有數(shù)字了,我以為:借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅得(進(jìn)項(xiàng))貸:銀行存款!再做:借管理費(fèi)用,貸:銀行存款
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您什么業(yè)務(wù)這么寫(xiě)分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:17年預(yù)付一萬(wàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,做賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款。現(xiàn)在付尾款2萬(wàn),收到專(zhuān)票3萬(wàn),該怎辦?是我這樣做分錄嗎?但為我這樣做資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?
答: 可以寫(xiě)細(xì)分錄嗎?昨天樂(lè)老師又不是這樣說(shuō)

