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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-15 11:42

你好,借:管理費用,貸:銀行存款,將這筆分錄紅字沖銷,錄入正確的可以了。

啥都不會考個屁 追問

2019-11-15 11:45

老師我銀行存款已經(jīng)出了,做了報銷了,怎么辦

立紅老師 解答

2019-11-15 11:47

你好,借:其他應(yīng)付款    管理費用(紅字)  摘要寫訂證某年某月某日第幾號憑證

啥都不會考個屁 追問

2019-11-15 11:51

老師您好,請問您想說的是借:其他應(yīng)付款    貸:管理費用(紅字)是嗎?

立紅老師 解答

2019-11-15 11:52

你好,管理費用也是借方,用紅字。這筆分錄沒有貸方。

啥都不會考個屁 追問

2019-11-15 11:56

老師,因為是9月的錯賬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了,這個影響嗎

立紅老師 解答

2019-11-15 12:00

你好,沒有關(guān)系,沒影響、

啥都不會考個屁 追問

2019-11-15 12:04

謝謝您老師,感謝您的耐心解答

立紅老師 解答

2019-11-15 12:04

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果您對我的解答滿意的話,請給老師一個好評,謝謝。

啥都不會考個屁 追問

2019-11-15 12:34

老師再問一句,那是不是把9月做錯的憑證復(fù)印一張,附在本月糾錯那張憑證后面

立紅老師 解答

2019-11-15 12:38

你好,可以的, 摘要寫訂證某年某月某日第幾號憑證

啥都不會考個屁 追問

2019-11-15 12:43

謝謝老師,明白了

立紅老師 解答

2019-11-15 13:26

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果您對我的解答滿意的話,請給老師一個好評,謝謝。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-11-03 13:02:47
您好,因為這個是計提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同學(xué),可以這樣做的。
2021-10-13 00:43:09
你好,匯算清繳的時候調(diào)增了嗎?如果調(diào)增了的情況下,借其他應(yīng)收款貸利潤分配。
2021-06-29 10:16:13
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款法人 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸其他應(yīng)付款法人
2020-07-27 18:54:14
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