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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-12 14:00

去年的  分錄 是這樣的 原本應(yīng)該是借:管理費用-電梯維護費 19500 貸:銀行存款19500 我做成了 借:管理費用-電梯維護費19500 貸:現(xiàn)金19500      借:應(yīng)付賬款-電梯公司19500  貸:銀行存款19500    多做扣了一次現(xiàn)金

鄒老師 解答

2016-05-12 13:43

借;應(yīng)付賬款-電梯公司   貸;庫存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2016-05-12 14:01

借;庫存現(xiàn)金     貸;應(yīng)付賬款-電梯公司19500 
做一筆這個分錄調(diào)整一下

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相關(guān)問題討論
借;應(yīng)付賬款-電梯公司 貸;庫存現(xiàn)金
2016-05-12 13:43:34
是的,可以按月計提,首先要將支付的電梯維保費分別記錄到管理費用—維護費這一科目下,然后,將費用記錄到應(yīng)付帳款—XX公司下,當(dāng)需要支付時,可以將金額記錄到應(yīng)付帳款—XX公司下,并將金額記錄到銀行存款/現(xiàn)金下。
2023-03-23 16:58:14
你好!發(fā)票取得了嗎?
2022-03-19 05:50:32
你好 你處理分錄沒有問題
2019-09-30 11:25:10
借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020-05-15 10:13:09
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