
老師,去年的一條分錄發(fā)現(xiàn)錯了 原本是借:管理費用-電梯維護費 貸:銀行存款 我做成了 借:管理費用-電梯維護費 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)付賬款-電梯公司 貸:銀行存款 今年怎么更正?
答: 借;應(yīng)付賬款-電梯公司 貸;庫存現(xiàn)金
我們是物業(yè)公司,支付的電梯維保費,可以按月計提嗎?借:管理費用—維護費,貸:應(yīng)付帳款—XX公司。支付時:借:應(yīng)付帳款—XX公司 貸:銀行存款/現(xiàn)金。
答: 是的,可以按月計提,首先要將支付的電梯維保費分別記錄到管理費用—維護費這一科目下,然后,將費用記錄到應(yīng)付帳款—XX公司下,當(dāng)需要支付時,可以將金額記錄到應(yīng)付帳款—XX公司下,并將金額記錄到銀行存款/現(xiàn)金下。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,電梯維保公司購習(xí)的電梯維保記錄本、維修記錄本如何下賬,借管理費用-辦公費貸銀行存款行不?
答: 你好 你處理分錄沒有問題
支付開票系統(tǒng)維護費,支付時:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票時:借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款,在全額抵扣維護費的時候,怎樣做分錄呢?
付維護費,借管理費用 辦公費 220貸銀行存款220。借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅減免稅額220帶管理費用 辦公費220
發(fā)現(xiàn)四月份有兩張憑證是支付賬戶維護費各300元,會計做的憑證是,借:管理費用(上繳管理費) 貸:銀行存款 這樣處理可以嗎?不是應(yīng)該入賬務(wù)費用的嗎
老師,今天我們物業(yè)給電梯維保 轉(zhuǎn)賬買電梯配件和維修的費用。我怎么錄憑證? 也是借管理費用 貸銀行存款嗎


鄒老師 解答
2016-05-12 13:43
鄒老師 解答
2016-05-12 14:01