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請問老師,11月繳納金稅盤200,航天維護(hù) 費(fèi)280,是借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸 銀行存款 嗎? 12月15日之前在附表四“應(yīng)納稅額減征額”處填寫嗎? 公司初創(chuàng)階段,未開過發(fā)票出去,無銷項(xiàng)稅額,是不是等以 后有銷項(xiàng)稅額了填寫?
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2019-12-01
老師你好,支付稅控盤服務(wù)費(fèi)280元,分錄如下: 1、借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額 280 貸:管理費(fèi)用 280 3、怎么結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額的余額呢? 我分錄是不是有問題?
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2020-07-06
就是借管理費(fèi)用低值易耗品貸銀行存款嗎
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2018-09-12
我上年度的繳納社保的時(shí)候,管理費(fèi)用-社保少計(jì)了,其他應(yīng)付款-個(gè)人社保多計(jì)入了,繳納的總額是對的,今年怎么調(diào)回來呢,怎么做分錄
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2017-11-29
老師你好!請問一下購入一臺固定資產(chǎn)100萬的,如果我選擇一次性扣除的話,會計(jì)分錄是直接進(jìn)費(fèi)用借:管理費(fèi)用100萬 貸記:銀行存款嗎?
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2020-05-26
借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—股東,股東直接墊付差旅費(fèi),這樣做分錄會違背財(cái)稅政策而罰款嗎?
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2020-01-20
彩色打印機(jī)1臺,3600元,分錄,是不是:借管理費(fèi)用-低值易耗品,貸銀行存款
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2017-06-18
公司之前把2019年9月的住房公積金,把公司和個(gè)人部分都記在了借:管理費(fèi)用-住房公積金去了,沒有記到其他應(yīng)付款-住房公積金個(gè)人,現(xiàn)在要調(diào)賬怎么調(diào)?怎么做分錄
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2020-05-27
你好,應(yīng)該是 借:低值易耗品 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-低值易耗品  貸:低值易耗品
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2023-09-21
是一般納稅人。這個(gè)分錄我可以借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2017-04-10
這樣做可以嗎?11月做的時(shí)候,借:管理費(fèi)用—72000,貸:銀行存款—72000,借:長期待攤費(fèi)用72000貸:銀行存款72000
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2019-11-05
嗯,老師啊,那個(gè)18年到20年那個(gè)固定資產(chǎn)低于五百萬的都可以,稅前扣除稅法上是可以的,那么會計(jì)做賬的時(shí)候也可以一次性扣除嗎?會計(jì)做賬是不是直接借固定資產(chǎn)貸?銀行存款借管理費(fèi)用之類的貸累計(jì)折舊還需要凈殘值嗎
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2019-12-09
我有一個(gè)長期攤銷費(fèi)用是172500元,當(dāng)月做的憑證是借:長期攤銷費(fèi)用 172500,貸銀行存款 172500,每個(gè)月攤銷時(shí)做的憑證是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2875 ,貸 長期攤銷費(fèi)用 2875,這樣的財(cái)務(wù)處理是沒有問題的吧,可是現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題,我在進(jìn)行申報(bào)匯算清繳的時(shí)候,長期攤銷費(fèi)用應(yīng)該是2875元*12月=34500元,但是我自己賬面的金額卻不是這個(gè)金額。這是什么原因
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2018-05-14
銀行匯款手續(xù)費(fèi)現(xiàn)在要求做到管理費(fèi)用下的銀行結(jié)算費(fèi)?還是做在財(cái)務(wù)費(fèi)用里?招待費(fèi)是不是都做到管理費(fèi)用里?
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2019-05-08
老師,之前工廠有員工因?yàn)楣?,住院看病公司出錢,做分錄借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)也不知道工傷可以報(bào)銷多少錢,于是直接費(fèi)用化了,現(xiàn)在收到國家工傷賠款,和太平人壽賠款,可以沖銷費(fèi)用 借:銀行存款 貸管理費(fèi)用—職工福利費(fèi)嗎?
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2020-12-03
攤銷申請專利的專利費(fèi)借無形資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,攤銷時(shí)候借管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)貸累計(jì)攤銷這樣做對嗎
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2019-12-17
老師,你好,19年租金發(fā)票是2020.1月份開過來的,19年怎么做分錄,借:管理費(fèi)用-租金,貸:其他應(yīng)付款,1月份開過來,再作分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金,老師,這樣分錄正確嗎?
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2020-01-29
跨年度的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄 比如之前是借:管理費(fèi)用差旅費(fèi) 140 進(jìn)項(xiàng)稅1 銀行存款141 現(xiàn)在這1元不能抵扣要轉(zhuǎn)出
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2024-08-09
今年8月份銀行轉(zhuǎn)賬會費(fèi)11800元,2018年拿不到發(fā)票了,會計(jì)分錄借:其它應(yīng)收款~11800貸:銀行存款~11800等到2019年拿到發(fā)票時(shí)紅字沖原分錄,在做一筆借:管理費(fèi)用~11800貸:銀行存款~11800這樣做對嗎?
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2018-12-27
支付年終獎(jiǎng)分錄是啥?借 管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸銀行存款嗎? 那個(gè)稅怎么計(jì)提?
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2018-02-27