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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-08-09 12:23

您好!現在借以前年度損益調整,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

我只愛學習 追問

2024-08-09 12:25

如果沒有做以前年度損益這個科目 怎么做呢

宋生老師 解答

2024-08-09 12:26

你好!計入利潤分配-未分配利潤

我只愛學習 追問

2024-08-09 12:28

就是寫利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-進項稅轉出 然后是不是到時候結轉增值稅的時候 借應交稅費-銷項 應交稅費-進項稅轉出 這么來沖平呢

宋生老師 解答

2024-08-09 12:28

你好!最終是按差額來,如果算下來,需要繳稅

月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
  貸:應交稅費——未交增值稅

我只愛學習 追問

2024-08-09 12:29

那老師 如果我要去更正報表的話 我是需要去更正以前年度的增值稅 那還需要更正企業(yè)所得稅嘛 只有1塊錢

宋生老師 解答

2024-08-09 13:40

你好!嚴格來說,確實是

我只愛學習 追問

2024-08-09 13:50

那我更正了增值稅 還需要去更正企業(yè)所得稅嘛

我只愛學習 追問

2024-08-09 13:54

還是我做到當期了 就不不要去更正企業(yè)所得稅了

宋生老師 解答

2024-08-09 13:55

你好!這個是看稅務局要求的了

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相關問題討論
您好!現在借以前年度損益調整,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2024-08-09 12:23:44
您好!是的。就是這樣做
2018-01-05 09:04:05
應該這樣處理:開始取得發(fā)票時借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行。進項稅額轉出是借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-05-30 19:54:46
你好,單純的轉出是這樣做分錄 只是后面還需要根據銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉出做結轉增值稅的分錄
2024-03-30 14:31:45
你好 最后是轉到管理費用里了
2020-05-25 15:46:52
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