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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-01-05 09:04

您好!是的。就是這樣做

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相關(guān)問題討論
您好!現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024-08-09 12:23:44
您好!是的。就是這樣做
2018-01-05 09:04:05
應(yīng)該這樣處理:開始取得發(fā)票時借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行。進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-05-30 19:54:46
你好,單純的轉(zhuǎn)出是這樣做分錄 只是后面還需要根據(jù)銷項稅額,進(jìn)項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2024-03-30 14:31:45
開票軟件里不需要操作。次月你申報了進(jìn)項然后再填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2020-05-02 04:01:03
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