如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候,分錄是不是這樣做 借管理費(fèi)用 100 進(jìn)項(xiàng)稅 16貸銀行存款 116 借管理費(fèi)用 16 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出16 最后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的在哪里體現(xiàn)呢?
Smile
于2020-05-25 15:46 發(fā)布 ??666次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-05-25 15:46
你好 最后是轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里了
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你好 最后是轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里了
2020-05-25 15:46:52

不是,這個(gè)實(shí)際交稅的時(shí)候才做加計(jì)抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2019-10-18 10:01:12

借 進(jìn)項(xiàng)稅 1 貸利潤分配-未分配利潤1(或以前年度損益調(diào)整)
2019-06-08 15:09:27

一、沖銷2019年的賬務(wù)處理
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
二、認(rèn)證后,做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
借:管理費(fèi)用 正數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 正數(shù)
貸:銀行存款 正數(shù)
2020-06-16 16:31:33

您好!借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-25 11:32:48
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