老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當(dāng)時未計提進(jìn)項稅,全部進(jìn)費用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
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于2020-06-16 16:30 發(fā)布 ??1382次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-06-16 16:31
一、沖銷2019年的賬務(wù)處理
借:管理費用 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
二、認(rèn)證后,做進(jìn)項稅額抵扣
借:管理費用 正數(shù)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 正數(shù)
貸:銀行存款 正數(shù)
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借:管理費用 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
二、認(rèn)證后,做進(jìn)項稅額抵扣
借:管理費用 正數(shù)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 正數(shù)
貸:銀行存款 正數(shù)
2020-06-16 16:31:33

您好!借管理費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-25 11:32:48

借;銀行存款 150 貸;管理費用100 進(jìn)項稅額50
2017-09-22 15:56:35

你好 最后是轉(zhuǎn)到管理費用里了
2020-05-25 15:46:52

不是,這個實際交稅的時候才做加計抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2019-10-18 10:01:12
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