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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-16 16:31

一、沖銷2019年的賬務(wù)處理
借:管理費用 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款  負(fù)數(shù)
二、認(rèn)證后,做進(jìn)項稅額抵扣
借:管理費用  正數(shù)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   正數(shù)
貸:銀行存款   正數(shù)

綠色 追問

2020-06-16 16:47

老師這個需要做以前年度損益調(diào)整嗎

江老師 解答

2020-06-16 16:49

這個不用做以前年度損益調(diào)整,因為這個是增加利潤的事項,就是需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的事項。

綠色 追問

2020-06-16 16:57

老師,在什么情況下需要做以前年度損益調(diào)整

江老師 解答

2020-06-16 16:57

就是不屬于本年的費用。

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一、沖銷2019年的賬務(wù)處理 借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 二、認(rèn)證后,做進(jìn)項稅額抵扣 借:管理費用 正數(shù) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù)
2020-06-16 16:31:33
您好!借管理費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-25 11:32:48
借;銀行存款 150 貸;管理費用100 進(jìn)項稅額50
2017-09-22 15:56:35
你好 最后是轉(zhuǎn)到管理費用里了
2020-05-25 15:46:52
不是,這個實際交稅的時候才做加計抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-10-18 10:01:12
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