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塵、世間
于2020-01-20 11:19 發(fā)布 ??1496次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2020-01-20 11:20
你好,股東墊付的,這樣做是沒有問題的,后期歸還給股東,做借 其他應付款—股東 貸 銀行存款
塵、世間 追問
2020-01-20 11:22
可是今天我去稅務局,稅務局的人說其他應付款是往來科目不能這樣使用,這樣使用他們有權利進行處罰
汪晨老師 解答
2020-01-20 11:25
你好,只要當月沖銷掉就可以了。時間跨度不宜長,有虛增費用的嫌疑,
2020-01-20 11:37
當月股東雖然在公賬上提了錢,但是不是墊支的數(shù)額,這樣可以嗎?
2020-01-20 11:39
你好,這樣是不可以的。
2020-01-20 12:42
一定要支付報銷的數(shù)額嗎?
2020-01-20 12:50
你好,是的,當月必須消掉
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老師我要紅沖去年計提的管理費用,怎么做分錄,去年做的借管理費用,貸,其他應付款
答: 你好,借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
答: 你好 為什么要紅沖 多計提了嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想問一下,借:管理費用貸:其他應付款-法人。這樣做分錄可以嗎?
答: 您好,同學,可以這樣做分錄。
老師,您好!確定客戶的提成時怎么做分錄?是借記管理費用 貸 其他應付款嗎?
討論
繳納殘疾人保障金怎樣做分錄,應該是管理費用還是其他應付款-保障金
是法人代付的電費水利基金,該怎么做分錄,做的是:借:管理費用貸:其他應付款_個人 ,這樣做對嗎?
公司法人替分包方(何二)墊付工程施工材料費和管理費用,我做分錄做錯了原分錄借:工程施工_材料費,貸:其他應付款_何二,現(xiàn)在要更正怎么做分錄是正確的呀
公司之前把2019年9月的住房公積金,把公司和個人部分都記在了借:管理費用-住房公積金去了,沒有記到其他應付款-住房公積金個人,現(xiàn)在要調(diào)賬怎么調(diào)?怎么做分錄
汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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塵、世間 追問
2020-01-20 11:22
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2020-01-20 11:25
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2020-01-20 11:37
汪晨老師 解答
2020-01-20 11:39
塵、世間 追問
2020-01-20 12:42
汪晨老師 解答
2020-01-20 12:50