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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-01-20 11:20

你好,股東墊付的,這樣做是沒有問題的,后期歸還給股東,做借 其他應付款—股東  貸  銀行存款

塵、世間 追問

2020-01-20 11:22

可是今天我去稅務局,稅務局的人說其他應付款是往來科目不能這樣使用,這樣使用他們有權利進行處罰

汪晨老師 解答

2020-01-20 11:25

你好,只要當月沖銷掉就可以了。時間跨度不宜長,有虛增費用的嫌疑,

塵、世間 追問

2020-01-20 11:37

當月股東雖然在公賬上提了錢,但是不是墊支的數(shù)額,這樣可以嗎?

汪晨老師 解答

2020-01-20 11:39

你好,這樣是不可以的。

塵、世間 追問

2020-01-20 12:42

一定要支付報銷的數(shù)額嗎?

汪晨老師 解答

2020-01-20 12:50

你好,是的,當月必須消掉

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你好,借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2018-12-06 10:03:17
你好 為什么要紅沖 多計提了嗎
2018-12-06 09:59:14
借;銀行存款 貸;管理費用 或者你開始如果能確定賠償金額 借;其他應收款 管理費用 貸;銀行存款 收回時 借;銀行存款 貸;其他應收款
2015-12-08 09:19:28
您好,同學,可以這樣做分錄。
2020-04-13 13:07:01
你好 是的 計提是這樣做分錄
2019-05-06 16:37:18
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