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黑色幽默
于2018-12-06 09:55 發(fā)布 ??1626次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2018-12-06 09:59
你好 為什么要紅沖 多計提了嗎
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老師我要紅沖去年計提的管理費用,怎么做分錄,去年做的借管理費用,貸,其他應付款
答: 你好,借其他應付款貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配
答: 你好 為什么要紅沖 多計提了嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想問一下,借:管理費用貸:其他應付款-法人。這樣做分錄可以嗎?
答: 您好,同學,可以這樣做分錄。
老師,您好!確定客戶的提成時怎么做分錄?是借記管理費用 貸 其他應付款嗎?
討論
繳納殘疾人保障金怎樣做分錄,應該是管理費用還是其他應付款-保障金
是法人代付的電費水利基金,該怎么做分錄,做的是:借:管理費用貸:其他應付款_個人 ,這樣做對嗎?
公司法人替分包方(何二)墊付工程施工材料費和管理費用,我做分錄做錯了原分錄借:工程施工_材料費,貸:其他應付款_何二,現(xiàn)在要更正怎么做分錄是正確的呀
公司之前把2019年9月的住房公積金,把公司和個人部分都記在了借:管理費用-住房公積金去了,沒有記到其他應付款-住房公積金個人,現(xiàn)在要調賬怎么調?怎么做分錄
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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