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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-02 14:27

你收到發(fā)票了嗎?還沒有吧
借其他應收款-何二
貸銀行存款

蘿卜哥哥的小蝸牛 追問

2020-07-02 14:31

收到票據(jù)了,公司花錢的業(yè)務一直都沒有走銀行,都是通過其他應付款_法人,掛法人賬上了

樸老師 解答

2020-07-02 14:36

付給法人就可以了

蘿卜哥哥的小蝸牛 追問

2020-07-02 14:37

那我現(xiàn)在應該如何更正上個月做錯的分錄,并且還要在賬上把欠款人何二體現(xiàn)出來呀?

樸老師 解答

2020-07-02 14:45

直接原分錄負數(shù)紅沖,然后重新做我給你的分錄

蘿卜哥哥的小蝸牛 追問

2020-07-02 14:55

往來賬怎么才能掛到何二上呢

樸老師 解答

2020-07-02 14:59

借其他應收款-何二
貸銀行存款

蘿卜哥哥的小蝸牛 追問

2020-07-02 15:04

原分錄是借工程施工,貸其他應付款,沖了后借其他應收款_何二,貸……?,現(xiàn)在問題是不走銀行存款呀,都是掛的其他應付_法人,并且這樣更正工程施工科目也沒有了呀

樸老師 解答

2020-07-02 15:12

借其他應收款-何二
貸其他應付款-法人
這樣做,你收到何二給你開的發(fā)票才可以計入工程施工的
借工程施工
貸其他應收款-何二

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退回的,借:銀行存款 借財務費用負數(shù)。
2021-08-17 14:10:15
你好? ? 借其他應付款-暫估 貸以前年度損益調整? ?借 以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 結轉余額到利潤分配-未分配利潤?
2021-05-20 09:24:54
你好 發(fā)票是18年的話 就在18年報 最好不跨年 但是金額小的話 可以直接報 這個不是很大的影響
2019-01-10 09:45:19
你好,經(jīng)過股東會同意通過是可以把其他應付款轉為實收資本的
2017-11-17 15:20:18
可以的,不過你軟件做帳,管理費用要借方紅字
2016-06-04 13:30:50
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