
老師,比如我是A公司,我們公司購買稅控盤,B公司付的280元,做的分錄是借管理費用280貸其他應(yīng)付款B公司,現(xiàn)在280元國家補助退回,我需要怎么做分錄呢?
答: 退回的,借:銀行存款 借財務(wù)費用負數(shù)。
上年度暫估了費用,借:管理費用,待:其他應(yīng)付款~暫估費,下年度沖回怎么做分錄
答: 你好? ? 借其他應(yīng)付款-暫估 貸以前年度損益調(diào)整? ?借 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配-未分配利潤?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司新成立,認繳制,老板未投入資本,但是公司前期運作都是老板出的錢,課件里講的,發(fā)生費用借記:銷售/管理費用 貸記:其他應(yīng)付款--老板,或者是借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--老板,然后發(fā)生費用再借記:銷售/管理費用 貸:現(xiàn)金。那是不是等其他應(yīng)付款--老板這個余額積累的一定數(shù)額以后就可以轉(zhuǎn)入實收資本科目:借記:其他應(yīng)付款--老板,貸:實收資本?最后是不是可以這樣做分錄,這樣做合理嗎?
答: 你好,經(jīng)過股東會同意通過是可以把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本的

