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你好老師,有個(gè)問(wèn)題想要咨詢下你,我們是小規(guī)模,三個(gè)月做一次賬(一般都是4月初做賬),例如1-3月份這次需要繳納增值稅,是不是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅 ―――貸:銀行存款就可以,附加稅呢,我是先計(jì),可以在1-3月份賬里直接在繳納么
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2019-07-31
年末是必須把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?以前年度沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在怎么處理?
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2020-12-30
企業(yè)在第一季度已計(jì)提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅15000元,在4月份已完成申報(bào)增值稅工作,并在銀行繳交15000元的稅款。在4月份應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
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2019-05-14
外帳,抵扣發(fā)票認(rèn)證抵扣后又被作廢,2月的進(jìn)項(xiàng),三月國(guó)稅通知已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅收那么我三月會(huì)計(jì)憑證要怎么做分錄。分錄如果是: 借:原材料等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出) 那如果這批貨已經(jīng)也銷售出去了呢,增值稅發(fā)票也開(kāi)了,這樣對(duì)于我之前銷售的貨物會(huì)有影響嗎?
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2016-05-27
老師,請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)幾百元的飲水機(jī),開(kāi)具了增值稅專票,做了辦公費(fèi)的賬是不是這樣呢? 借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
當(dāng)期做賬但是沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么?
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2018-12-29
簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納增值稅,開(kāi)具發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)分錄貸方是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”還是用“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅-預(yù)交”
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2022-06-23
簡(jiǎn)易征收的稅點(diǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2017-02-10
小規(guī)模計(jì)提增值稅是時(shí)候按規(guī)定是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件上必須選到三級(jí)科目;三級(jí)科目選哪個(gè)合適?
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2017-03-28
老師買(mǎi)水產(chǎn)品送人,分錄:借庫(kù)存商品51376.15,進(jìn)項(xiàng)稅4623.85,貸:應(yīng)付賬款56000。送人時(shí):借銷售費(fèi)用51376.15,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4623.85,貸庫(kù)存商品56000。這樣做對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)我們不用開(kāi)票是吧?做視同銷售?增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)?填寫(xiě)哪一欄?
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2025-04-25
老師,因?yàn)闇p免沖上月已計(jì)提稅費(fèi)是這樣處理嗎“借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅減免 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”計(jì)提的附加費(fèi),做對(duì)應(yīng)的紅字沖回可以嗎?
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2016-07-27
老師,我們企業(yè)之前的會(huì)計(jì)都是借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸記銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目一直在變大,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)會(huì)有問(wèn)題嗎?我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎?
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2024-07-27
一般納稅人,稅控維護(hù)費(fèi)330.,6月份繳納時(shí)已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費(fèi)用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計(jì)提分錄:借銷賬稅金,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。是在這個(gè)分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
老師,你好!9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候最后一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報(bào)繳稅后在做借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方銀行存款,是這樣嗎?那9月的資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的,這樣做對(duì)嗎?謝謝!
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2019-09-29
4月申報(bào)3月的稅,需要做轉(zhuǎn)出未交-增值稅是不是應(yīng)該是1442.35元?3月銷項(xiàng)稅額16738.5減3月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額14476.15=2262.35元,但我抵減了820元,3月應(yīng)交增值稅是1442.353月賬已經(jīng)做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 820 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)我是不是再做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1442.35
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2017-04-08
期末未交增值稅里面貸方有10000(應(yīng)該代表本月應(yīng)該繳納的增值稅?)那下月繳納增值稅時(shí),直接借:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款就行了嗎?
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2023-02-28
老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時(shí)候錯(cuò)建成 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額明細(xì)啦,今年想糾正過(guò)來(lái)(應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅),現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19
房屋租賃發(fā)票25000。房東去代開(kāi)發(fā)票交稅2300元,這2300能拿繳費(fèi)憑證給房東報(bào)銷嗎。有完稅憑證是個(gè)人的
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2019-10-22
老師你好,麻煩問(wèn)下我司之前增值稅不用交稅,現(xiàn)在需要繳稅了,我是不是得先計(jì)提再繳稅。計(jì)提分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-增,貸應(yīng)交增值稅-未交增,繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增,貸銀行存款,對(duì)嗎?
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2020-06-08
小規(guī)模有增值稅這個(gè)季度不交下季度才交請(qǐng)問(wèn)這月用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎分錄怎么做我借方比貸方多個(gè)增值稅不平,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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2017-10-22