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銷項稅貸方金額5500,減免稅借方金額2000,轉出未交增值稅借方金額3000。如何調整,差額記入哪里?
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2021-03-17
您好,老師,請問,內賬平常賬務處理不核算稅,那到了月末是不是也不用計提增值稅和附加稅,等下月扣費的時候直接就計入費用中?還是說月末的時候根據外賬那邊核算的增值稅數(shù)據,做一筆計提應交稅費-未交增值稅?
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2019-09-28
上月份的增值稅次月份繳納,做賬科目是“借增值稅-轉出未交增值稅,貸銀行存款”有問題嗎
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2018-09-13
銷項稅,進項稅,轉出未交增值稅。月末結轉以后有余額嗎?
1/1906
2019-06-19
賬上的應交稅費應交增值稅貸方余額和 季度申報增值稅本期應交稅額不一致正常嗎 差個幾十塊
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2020-07-15
一般納稅人取得固定資產時為什么借方還要記應交增值稅
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2023-12-05
剛成立的企業(yè)購買稅控盤,稅控盤實際抵減的分錄是,借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用 這個實際抵減是指當月計提增值稅的時候做還是下月申報的時候做?
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2020-06-09
老師好! 1、房地產公司預付工程款時: 借:預付賬款——**建筑公司 貸:銀行存款 2、后期收到建筑公司交來發(fā)票時: 借:開發(fā)成本 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:預付賬款——**建筑公司 3、稅局審批通過把進項稅額留抵,抵扣公司的應交增值稅(應交增值稅沒有銷項稅,都是預收房款產生的預繳增值稅和開具購房發(fā)票需要繳納的增值稅) 請問老師:稅局把留抵的進項稅拿來抵扣了公司的應交增值稅(應交增值稅沒有銷項稅,都是預收房款產生的預繳增值稅和開具購房發(fā)票需要繳納的增值稅)后,怎么做進項稅額的轉出處理,麻煩老師幫列出詳細處理分錄,謝謝!
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2020-10-10
我想問下建筑公司收到增值稅發(fā)票,一般要不要設置科目應交稅費-待認證進項稅和應交稅費-應交增值稅-進項稅
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2019-10-15
三級科目轉出未交增值稅的會計分錄怎么做
1/2014
2019-09-23
如果年底有留底稅額是不是最終都結轉到轉出未交增值稅這個科目了?
1/1713
2019-01-04
年末結轉全年進項稅銷項稅和轉出未交增值稅,摘要寫什么
1/3981
2020-03-09
轉出未交增值稅的會計分錄
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2015-10-16
您好,我們公司在證券賬戶上購買股票,最后是虧損的,請問應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅借方有余額,年末應該如何賬務處理?目前轉讓金融商品應交增值稅也一直未在增值稅申報時申報
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2020-04-02
老師,結轉應交增值稅貸方余額,是因為銷項高于進項,結轉時計入,應交增值稅-未交增值稅科目。我現(xiàn)在不懂的是,為什么屬于未繳的,是因為我們銷售商品給對方,取得專用發(fā)票,但是對方還沒有實際付款嗎
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2020-06-16
你好老師 請教一個問題 1、上個月計提的附加稅和實際繳納的有差異這個月怎么做分錄? 2、增值稅不用計提吧 如果所有進項和銷項都正確,從明細賬的應交增值稅會幾點出來應交增值稅結果是嗎?和稅務系統(tǒng)應該是一至的吧? 我現(xiàn)在賬上應交增值稅是負數(shù)我把上個月發(fā)生的增值稅回單做了繳納分錄后就是負數(shù)了怎么回事
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2020-01-13
1購買辦公用品借:管理費用 -辦公費 17.06 應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.832,轉出進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出2.74 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額2.743.稅額轉費用 借:管理費用-辦公費 2.74 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2.74老師好,第二部貸方應交稅費-應交增值稅-進項稅額是不是要寫成和上面一一樣的科目 應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅?
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2018-07-24
我們是生產出口企業(yè),從建帳開始他們的增值稅就從未結轉過,現(xiàn)在我想跟他們接平,但發(fā)現(xiàn)轉出未交增值稅有貸方余額5000元,找了很久找不出原因,有沒有什么辦法可以把這個5000元沖了
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2018-04-13
轉出未交增值稅算出來是3300,有一筆480的稅控盤減免(做了一個減免稅控盤的憑證)做憑證:轉出未交增值稅是3300,還是3300-480
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2018-09-29
老師,我之前做賬時把稅控設備560全額抵扣了,也做備案了,如果上個月應交增值稅是1000元,但是實際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560,怎么結轉啊,分錄怎樣寫
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2016-12-05