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我們是物業(yè)公司有管理酬金,但是管理酬金要考核,可能會扣一點 我月底會先計提,然后到真正付的時候可能會扣掉一些 比如我計提的時候是30000,但我真正付的時候是29985 那我計提時候 借:管理費用-管理酬金 30000 貸:其他應付款 30000 那我支付的時候(如果是支付30000) 本身應該是 借:其他應付款 30000 貸:銀行存款 30000 那我支付29985呢,分錄要怎么寫? 借:其他應付款 29985 貸:銀行存款 29985 多余的15紅沖么? 計提多了紅沖
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2021-09-16
請問,10個員工報銷,然而是把所有報銷款匯款,打給一個人(甲),報銷40000元,錢已經匯給那個人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請問,我在做賬時,是這樣嗎?做10筆,借:費用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費用1000,貸:其他應收款--甲。
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2020-04-23
提問:老師:我在小貸公司,客戶貸款本金100萬元,逾期后公司訴訟法院,法院判決還款本金89.5萬元,由被告承擔的訴訟費5000元。怎么做分錄 借;資產減值損失 100萬元貸;貸款減值準備 借;銀行存款 貸款減值準備 貸;貸款 借;資產減值損失 100萬元貸;貸款減值準備100萬元 借;銀行存款89.5萬元 貸款減值準備 10.5萬元貸;貸款100萬元,是嗎? 公司墊付的訴訟費當初直接計入管理費用了,現(xiàn)在要調賬嗎?
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2016-09-22
老師,2月的社保費因為其他三險都免交了,醫(yī)療是減半征收的,比如2月份單位負擔的只有一半的醫(yī)療費用用214 個人承擔的保險一共是330 那我就按交的金額做分錄 見面的部分不用做賬吧 我就這樣做對嗎 借:管理費用—醫(yī)療保險 214 其他應收款—個人保險 330 貸: 銀行存款 544
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2020-04-23
老師,支付員工工傷保險調整差價費用,怎么做分錄呢,可以直接計提到管理費用嗎 借:管理費用-社會保險費-工傷保險 貸:銀行存款
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2021-09-07
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應付款100萬;動遷過程中產生費用時,借:管理費用8萬 應交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應付款時,借:專項應付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費。做賬分錄是借,其他應收款5000,貸銀行存款5000。報銷的時候,借,管理費用-差旅費5000;貸其他應收款5000。對嗎
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2017-11-01
借:長期待攤費用--辦公費 貸:銀行存款 分攤時:借:管理費用-辦公費 12051/36 貸:長期待攤費用-辦公費12051/36
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2017-02-28
老師,你好,24年吧午餐補助福利費全都走:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 沒有通過應付職工薪酬科目過度了,這樣有問題嗎?
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2025-03-27
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應付款100萬;動遷過程中產生費用時,借:管理費用8萬 應交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應付款時,借:專項應付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
老師,請問下我2022年的福利費金額2萬多忘記計提了,只做了 借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款。 沒有做計提(借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費)這一筆分錄。要如何調整我的帳。以及稅務要怎么處理
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2023-03-03
4月計提5月的社保2912、5月實扣2496!我按原分錄紅沖、做了一筆5月實扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費用個其他應付款,銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝!
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2019-06-11
老師好,我看我們財務做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費用-房租費 貸:其他應付款-預提費用,發(fā)票收到了是不是應該做 借:管理費用-房租(紅字)貸:其他應付款-預提費用 紅字 借:管理費用-房租. 貸:其他應付款** ;老師請問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
公司收到A的1200分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款A 計提繳納社保的時候 借:管理費用-公司社保 其他應付款-個人社保 貸:銀行存款 ,請問:我其他應付款1200 和差額 其他應付款-個人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
(價值5千物品算固定資產)購買一套設備8千元,其中單個設備價值5千 ,剩下的設備3千,分錄是否可以寫成, 借:固定資產 5千 管理費用——低值易耗品3千 貸:銀行存款8千 這筆分錄這樣寫可以么
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2019-12-16
公司1月份成立,拿了營業(yè)執(zhí)照,3月份做了票種核定,期間一直沒有收入,我做1季度的賬的時候,是不是發(fā)生的費用,還有銀行手續(xù)費,賬戶管理費,都記入開辦費呢?
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2020-04-04
2019年社保全額借管理費用800,貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯了。實際是借管理費用600,借其他應收款200,貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調整分錄怎么做
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2020-07-20
老師,專用發(fā)票買的面膜,可以做福利費嗎? 借:管理費用-福利費 ,貸:應付職工薪酬-福利費,借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款
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2023-03-24
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現(xiàn)在導致管理費用借方成負數在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
2018年10月有一筆管理費用本應做成:借:管理費用貸:其他應收款,誤記成:借:管理費用貸:銀行存款,2019年1月,對方單位把錢退回了,現(xiàn)在要沖借款,現(xiàn)在應該怎樣做分錄?
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2019-01-23