国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

12月31日因為某些原因筆款費用未付,可否做成未達款項,借:管理費用,貸其他應付款科目嗎?1月初付款,再借其他應付款,貸:銀行存款?
1/634
2019-01-02
老師,你好,19年支付的19年8月到20年8月份的房租,可不可以借,其他應付款 貸:銀行存款 ,然后一次攤銷,借:管理費用 貸:其他應付款
1/625
2020-02-27
老師,支付員工工傷保險調整差價費用,怎么做分錄呢,可以直接計提到管理費用嗎 借:管理費用-社會保險費-工傷保險 貸:銀行存款
3/908
2021-09-07
前期公積金繳納時,分錄 借:其他應付款--代扣住房公積金,貸:銀行存款,發(fā)工資扣除時,分錄 借:管理費用--工資690,貸:其他應付款--代扣住房金690,結果其他應付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額,該怎么調整,具體分錄怎么寫
1/742
2017-10-13
公積金/社保費,沒有計提,直接繳納: 管理費用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎,計提跟不計提會有什么差異呢
2/722
2018-10-23
支付咨詢服務費的時候,已經做了會計分錄 借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到咨詢服務費的專票,要怎么入賬啊
1/1532
2020-05-11
銀行賬戶維護費是管理費用還是財務費用?
2/1621
2017-04-12
老師,繳納車船稅是不是借:管理費用-車船稅 貸:應交稅費-應交車船稅 借:應交稅費-應交車船稅 貸:銀行存款?
1/497
2023-02-09
借,管理費用,其他應收款,貸,銀行存款
4/2356
2020-05-08
老師,去年的一批賬,本來是 借:其他應付款-100 貸:銀行存款-100,但錯記成:借:管理費用-100 貸:銀行存款-100.今年要調這筆賬,要怎么調。
7/829
2020-06-30
公司1月份成立,拿了營業(yè)執(zhí)照,3月份做了票種核定,期間一直沒有收入,我做1季度的賬的時候,是不是發(fā)生的費用,還有銀行手續(xù)費,賬戶管理費,都記入開辦費呢?
1/773
2020-04-04
(價值5千物品算固定資產)購買一套設備8千元,其中單個設備價值5千 ,剩下的設備3千,分錄是否可以寫成, 借:固定資產 5千 管理費用——低值易耗品3千 貸:銀行存款8千 這筆分錄這樣寫可以么
1/1150
2019-12-16
我們是物業(yè)公司有管理酬金,但是管理酬金要考核,可能會扣一點 我月底會先計提,然后到真正付的時候可能會扣掉一些 比如我計提的時候是30000,但我真正付的時候是29985 那我計提時候 借:管理費用-管理酬金 30000 貸:其他應付款 30000 那我支付的時候(如果是支付30000) 本身應該是 借:其他應付款 30000 貸:銀行存款 30000 那我支付29985呢,分錄要怎么寫? 借:其他應付款 29985 貸:銀行存款 29985 多余的15紅沖么? 計提多了紅沖
1/1063
2021-09-16
請問,10個員工報銷,然而是把所有報銷款匯款,打給一個人(甲),報銷40000元,錢已經匯給那個人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請問,我在做賬時,是這樣嗎?做10筆,借:費用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費用1000,貸:其他應收款--甲。
1/910
2020-04-23
老師,請問下我2022年的福利費金額2萬多忘記計提了,只做了 借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款。 沒有做計提(借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費)這一筆分錄。要如何調整我的帳。以及稅務要怎么處理
10/396
2023-03-03
老師,你好,24年吧午餐補助福利費全都走:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 沒有通過應付職工薪酬科目過度了,這樣有問題嗎?
10/91
2025-03-27
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現(xiàn)在導致管理費用借方成負數在科目余額表中體現(xiàn)了
2/585
2022-04-10
2018年10月有一筆管理費用本應做成:借:管理費用貸:其他應收款,誤記成:借:管理費用貸:銀行存款,2019年1月,對方單位把錢退回了,現(xiàn)在要沖借款,現(xiàn)在應該怎樣做分錄?
1/789
2019-01-23
老師,專用發(fā)票買的面膜,可以做福利費嗎? 借:管理費用-福利費 ,貸:應付職工薪酬-福利費,借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款
4/484
2023-03-24
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應付款100萬;動遷過程中產生費用時,借:管理費用8萬 應交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應付款時,借:專項應付款10萬 貸:什么科目?
1/406
2022-12-01