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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-30 14:45

借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

cousan 追問

2020-06-30 14:52

去年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,不能直接這樣調(diào)吧

郭老師 解答

2020-06-30 14:55

你好,你要修改你的匯算清交嗎?如果修改的話,用以前年度損益調(diào)整來做。

cousan 追問

2020-06-30 14:57

是借:其他應(yīng)付款-100 貸:以前年度損益調(diào)整-100嗎

郭老師 解答

2020-06-30 15:06

你好,可以這么做的。

cousan 追問

2020-06-30 15:10

我是在金蝶做賬,這樣做,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里吧

郭老師 解答

2020-06-30 15:12

以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面。

cousan 追問

2020-06-30 15:17

就是我現(xiàn)在只要做這一筆就可以了是嗎。
借:其他應(yīng)付款-100 貸:以前年度損益調(diào)整-100。然后在金蝶過賬時(shí),會(huì)自動(dòng)把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面。不用再做其他分錄了。

郭老師 解答

2020-06-30 15:19

自己做
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

cousan 追問

2020-06-30 15:22

那能不能直接做成借:其他應(yīng)付款-100 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-100呢。

郭老師 解答

2020-06-30 15:24

如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以直接這么做,如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要通過以前年度損益調(diào)整。

cousan 追問

2020-06-30 15:25

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-30 15:27

不用客氣的,應(yīng)該的。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-11-03 13:02:47
您好,因?yàn)檫@個(gè)是計(jì)提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同學(xué),可以這樣做的。
2021-10-13 00:43:09
你好,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了嗎?如果調(diào)增了的情況下,借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配。
2021-06-29 10:16:13
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)付款法人 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸其他應(yīng)付款法人
2020-07-27 18:54:14
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