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老師,出口退稅的進項稅如何設置?
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2023-11-14
發(fā)現(xiàn)去年已經(jīng)申報退稅了的出口發(fā)票有誤怎么辦?原因是發(fā)票的客戶名稱書寫有誤,退稅款金額已經(jīng)下來
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2022-04-09
為什么有時出口退稅計算附加稅,有時又不算區(qū)別在那里
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2021-08-18
出口退稅部門不就是稅務局嗎?不是與交增值稅一個部門嗎?
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2025-03-27
老師,為啥增值稅即征即退是政府補助,征收了再退回不就跟出口退稅一樣嗎?把以前征收的退回,這也沒有體現(xiàn)無償性???只是返回原來的稅罷了?
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2021-01-22
請問外貿(mào)企業(yè)出口退稅成交方式是CIF價,申報的時候怎么換算成FOB價格并怎么填申報表呢?增值稅怎么填申報表以及賬務處理
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2021-07-11
老師,供應商開票含稅價是要加十個點,出口退稅13個點,公司賺了幾個點呢
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2025-08-02
我用于出口退稅的進項稅,我應該填在哪???,已經(jīng)在認證系統(tǒng)里認證過了,但是打出來的這個抵扣統(tǒng)計表里面沒有
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2022-04-20
想請問下,外貿(mào)公司出口退稅,工廠的材料進項票,有什么嚴格要求?即進項上的規(guī)格、型號必須與訂單要求一至嗎
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2020-11-05
老師,供應商開票含稅價是要加十個點,出口退稅13個點,公司賺了幾個點呢
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2025-08-02
營業(yè)執(zhí)照已備案,請勿重新備案
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2022-04-13
你好,老師,我是廣州增城區(qū)這邊的那個外貿(mào)企業(yè)。然后我想咨詢一下您的是,我這個11月。就是所屬期現(xiàn)在是11月嗎,我已經(jīng)做了出口退稅申報系統(tǒng)那里。然后生成了那個申報數(shù)據(jù),然后上傳到了那個電子稅務局的那個退稅申報。但是我增值稅的話,我是12月份的時候才做了退稅勾選的。然后他所屬期應該是他12月的時候,增值稅申報那個進項稅額。那個26行才會體現(xiàn)出來,那我先在電子稅務局做出口退稅款先申請退款,這樣退稅款,這樣可以的嗎?
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2019-12-09
出口退稅申報系統(tǒng)發(fā)生沖減時,就與納稅申報表有了一個差額,會影響退稅申報嗎?
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2019-07-17
外貿(mào)企業(yè) 想做出口退稅的話,進項發(fā)票退稅勾選之后應該做什么啊
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2022-09-09
一家銷售企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷,享受免退稅,在增值稅申報時,主表是填列第7欄免抵退銷售額,還是填列在第8欄免稅銷售額?當月沒有進行出口退稅申報,附表二第28欄需要填列嗎?填列之后有無影響?
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2019-03-05
我有一筆報關單業(yè)務對應兩張出口業(yè)務發(fā)票 ,現(xiàn)在申請出口退稅審核不通過,出錯信息提示:出口報關單當前批次內(nèi)重復申報 ,錯誤級別:E級 不可跳過,稅局表示提示E級他們?nèi)斯o法修改跳過 我要這么修改呢 可 是我本來就是同一筆出口
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2019-05-09
進出口加工企業(yè),上月收到出口退稅款,本月這筆稅跑到進項稅轉(zhuǎn)出那里去了,要怎么填才對呢,不是退稅了嗎?怎么這月又要轉(zhuǎn)出呢
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2019-03-19
出口企業(yè)進口和國內(nèi)購原材料需要出口和內(nèi)銷,請問稅務這塊怎么處理
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2023-03-15
生產(chǎn)型企業(yè),征稅率17,退稅率5,增值稅申報表的進項轉(zhuǎn)出額是按當月外銷開票金額的征退稅差額填還是按出口退稅系統(tǒng)申報的出口銷售額的征退稅差額填
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2017-12-22
老師您好我想問下免抵退的會計處理 借:其他應收款-應收出口退稅款 100 借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)200 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)300 應交稅費兩個科目期末要結轉(zhuǎn)嗎?如果結轉(zhuǎn)的話是不是最后就是應交稅費貸方還有100元
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2025-04-16