老師您好我想問下免抵退的會(huì)計(jì)處理 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)300 應(yīng)交稅費(fèi)兩個(gè)科目期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是最后就是應(yīng)交稅費(fèi)貸方還有100元

微信用戶
于2025-04-16 11:51 發(fā)布 ??117次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2025-04-16 11:55
不會(huì)的,你的進(jìn)項(xiàng)稅額還有你去看下
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好
是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
你好,只需要做后面兩筆分錄的
2018-01-17 11:11:15
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個(gè)是對(duì)的哈?
2022-07-06 10:07:53
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



微信用戶 追問
2025-04-16 15:50
郭老師 解答
2025-04-16 15:52
郭老師 解答
2025-04-16 15:54
郭老師 解答
2025-04-16 15:54
微信用戶 追問
2025-04-16 16:04
郭老師 解答
2025-04-16 16:07
微信用戶 追問
2025-04-16 16:07
郭老師 解答
2025-04-16 16:08
微信用戶 追問
2025-04-16 16:22
郭老師 解答
2025-04-16 16:28
微信用戶 追問
2025-04-16 16:35
郭老師 解答
2025-04-16 16:37
微信用戶 追問
2025-04-16 16:39
郭老師 解答
2025-04-16 16:43
郭老師 解答
2025-04-16 16:43