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以前年度調(diào)整對利潤表有影響嗎
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2017-06-19
現(xiàn)補繳以前年度的地稅附加稅種,請問入什么科目?
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2018-10-13
一般納稅人跨年度紅沖收入的賬務(wù)處理是調(diào)整以前年度損益嗎
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2024-04-12
老師好!支付以前年度的殘疾人就業(yè)保障金怎么入賬?
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2022-02-15
以前年度漏記進項稅,已抵扣
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2024-08-13
老師,以前年度增值稅加計抵減有幾個月少計提了怎么調(diào)整呢
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2021-11-16
現(xiàn)在反結(jié)賬到2018年12月份,要調(diào)整一筆金額為營業(yè)外收入,是為了彌補以前年度虧損,如果調(diào)整了,不改第四季度所得稅報表,直接在年報里面填正確數(shù)字 可以嗎?
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2019-04-03
老師,請問一下去年12月未計提工資和年終獎,現(xiàn)在所得稅匯算清繳想稅前扣除,是不是要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
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2022-05-12
2018年10月買的車,增值稅專用發(fā)票沒有做賬。2019年現(xiàn)在如果做賬的話。累計折舊的借方是不是就得寫:以前年度損益? 如果這樣,上一年的企業(yè)所得稅已經(jīng)交過了。累計折舊這部分的折舊費是不是就虧了?
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2019-11-19
老師,蔬菜配送公司屬于小規(guī)模納稅人,先做了庫存商品在銷售出去,2018年12月開具普票及專票給購買方,然后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)是錯誤的,但是當時沒有當月作廢,接著次月又開具了正確的發(fā)票并根據(jù)清單一并做了入庫出庫,在2019年4月才開具了紅字發(fā)票沖銷之前錯誤的發(fā)票,1、開具紅票入庫出庫這塊賬務(wù)該怎樣處理?平時的賬上是沒有庫存的,是根據(jù)開具發(fā)票的數(shù)量來入庫后在出庫的。2、跨年的開了紅票具體的分錄?3、跨月的開了紅票具體的分錄?在快賬系統(tǒng)里面沒有以前年度損益,賬務(wù)該怎么處理?
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2019-06-19
老師,應(yīng)交稅金幾年前做賬的時候做了一筆應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅,一直掛著,到現(xiàn)在也沒轉(zhuǎn)出到進項,造成應(yīng)交增值稅借方有余額,請問可以通過以前年度損益把它轉(zhuǎn)出來嗎?
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2016-06-08
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 老師您好!跨月開具紅字發(fā)票后怎么做分錄啊
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2021-03-11
老師,您好,請問去年的費用發(fā)票入到本期,記以前年度損益調(diào)整,貸方是利潤分配,那這樣的話跟老板報告工作,去年的利潤總額是不是要把這個以前年度損益調(diào)整才是去年的真實的利潤啊
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2021-02-18
我公司通過以前年度損益調(diào)整科目計提了離退休費用,(借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付福利費)使用時借:應(yīng)付福利費 貸 銀行存款,請問是否需要進行企業(yè)所得稅納稅調(diào)整。預(yù)計以后每年都會對應(yīng)付福利費的貸方余額計提利息:借 財務(wù)費用,貸 應(yīng)付福利費-離退休福利,計提的利息是否可以在計提年度扣除?謝謝!
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2022-05-24
老師,小規(guī)模企業(yè)更正以前年度的錯賬,損益類的用以前年度損益調(diào)整科目嗎?如果是,那么小企業(yè)會計準則不是不用這個科目嗎,在年末直接計入本年利潤的嗎?
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2020-08-21
老師,2021年12月虧損所以前面月份多交了企業(yè)所得稅,21年12月沖銷多計提所得稅做的是 借:所得稅費用 -1.9萬 貸:-1.9萬,應(yīng)交稅-所得稅借方余額為9千,到22年匯算清繳時是應(yīng)交14.2,已交2.3(包含了21年12月那9千),應(yīng)補11.9,所以5月份做的是借:以前年度損益調(diào)整11.9 貸 應(yīng)交稅-所得稅11.9 借:應(yīng)交稅-所得稅11.9,貸:銀行存款11.9,所以現(xiàn)在應(yīng)交稅-所得稅借方余額還是9千 請問當時分錄應(yīng)該是怎么做的?
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2023-01-11
老師,公司補交以前年度增值稅怎么做分錄之前金稅盤發(fā)票不讓抵扣可以直接做以前年度損益調(diào)整 ,應(yīng)交稅費-未交增值稅,不通過檢查調(diào)整,公司沒有這個科目
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2023-06-25
那個企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額,是不是我的利潤總額-可彌補的以前年度虧損得出來,股東的分后是要在交完企業(yè)所得稅后,剩余的錢里面才可以分紅?
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2018-01-12
20年度企業(yè)所得稅沒計提,在21年借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款?
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2021-05-22
老師,請問如果去年第四季度的消費稅沒有做計提分錄,但是已經(jīng)繳納了。如何在今年的賬務(wù)上做調(diào)整? 消費稅 我的做法是:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅及其附加;然后:借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤 這樣對嗎?
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2022-03-18