
老師,應(yīng)交稅金幾年前做賬的時(shí)候做了一筆應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,一直掛著,到現(xiàn)在也沒(méi)轉(zhuǎn)出到進(jìn)項(xiàng),造成應(yīng)交增值稅借方有余額,請(qǐng)問(wèn)可以通過(guò)以前年度損益把它轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?
答: 你好,不是的,如果認(rèn)證抵扣了,就轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,如果沒(méi)有,就看是什么原因
那固定資產(chǎn)購(gòu)入分兩年抵扣,第二年的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)不需要通過(guò)以前年度損益,是么?
答: 你好,不需要
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
20年、21年、22年的稅控盤服務(wù)費(fèi)公司已均是從對(duì)公的銀行卡里自動(dòng)扣款的,但是前手會(huì)計(jì)賬務(wù)掛的是應(yīng)付賬款借方中(即借:應(yīng)付賬款_陜西航天信息有限公司;貸:銀行存款)并沒(méi)有計(jì)入管理費(fèi)用,更沒(méi)有從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)銷抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在收到打印出來(lái)的稅控盤服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那我就上述情況下22年還能抵消進(jìn)項(xiàng)稅額嗎???可以“借:以前年度損益調(diào)整-稅控盤服務(wù)費(fèi)貸:應(yīng)付賬款-陜西航天信息有限公司借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額”“22年的我直接“借:管理費(fèi)用-稅控盤服務(wù)費(fèi)貸:應(yīng)付賬款-陜西航天信息有限公司借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額”(22年的服務(wù)費(fèi)是21年1月扣款的)以上這樣入賬這可以嗎????
答: 首先啊,你之前年度的現(xiàn)在可以抵扣,那抵扣的話,你就是借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用來(lái)處理哦。


拼命三姐 追問(wèn)
2016-06-08 10:54
拼命三姐 追問(wèn)
2016-06-08 11:48
鄒老師 解答
2016-06-08 10:35
鄒老師 解答
2016-06-08 11:25
鄒老師 解答
2016-06-08 12:02