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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-11-19 16:58

您好!是的。是要計入以前年度損益。這部分要申請退稅。

羚月 追問

2019-11-19 17:00

申請退稅比較麻煩,我要是把去年的折舊,算在今年的管理費用呢?可以嗎

宋生老師 解答

2019-11-19 17:02

您好!嚴格來說不可以。不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制

羚月 追問

2019-11-19 17:04

通常做賬要是這樣可以嗎?稅務(wù)局會罰款嘛

宋生老師 解答

2019-11-19 17:05

你好!查到了就會了。正規(guī)的方法是計入以前年度損益。

羚月 追問

2019-11-19 17:06

計入以前年度損益,我公司放棄退稅,這樣可以吧?

宋生老師 解答

2019-11-19 17:16

你好!可以的??梢苑艞?。

羚月 追問

2019-11-20 14:35

在2019年匯算清繳時,有填寫:以前年度損益的地方嗎?

宋生老師 解答

2019-11-20 14:38

你好!沒有。這個本身不是匯算的時候操作,因為匯算,是針對上一年,不是針對上一年的以前年度

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相關(guān)問題討論
您好!是的。是要計入以前年度損益。這部分要申請退稅。
2019-11-19 16:58:50
直接用管理費用就行
2019-11-19 16:33:01
2020年3月1日開始專用發(fā)票不限制抵扣期限。2017年的發(fā)票認證時限是360天。2017年的專用發(fā)票,這個發(fā)票出現(xiàn)在現(xiàn)在的發(fā)票勾選平臺中,當(dāng)時沒有抵扣,現(xiàn)在也是無法抵扣的。
2020-08-04 15:57:04
這個費用還沒支付,合同簽訂時間是2017年12月19日
2018-01-08 14:29:20
你18年做了以前年度損益調(diào)整,17年匯算清繳所得稅稅前扣除了,那么18年做所得稅匯算清繳的時候,就不用管這個啦,按你們正常的收入成本費用申報就好了
2019-05-24 12:11:15
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